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2020年應(yīng)付賬款期初錄錯了,現(xiàn)在怎么調(diào)整,是內(nèi)賬
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速問速答你好,需要知道之前錄錯的情況是什么,正確的情況應(yīng)當(dāng)是什么,才知道該如何做調(diào)整分錄的
2020 06/11 16:43
84784949
2020 06/11 17:08
期初應(yīng)該是借方6000,我錄成借方10000了,這個應(yīng)該怎么調(diào)整,具體分錄怎么做,已經(jīng)開始做賬了,這個月才發(fā)現(xiàn)的,
鄒老師
2020 06/11 17:09
你好,應(yīng)付賬款錄錯了4000,與應(yīng)付賬款對應(yīng)錄錯的 科目是什么呢?
84784949
2020 06/11 17:10
是期初錄的時候錄錯了
鄒老師
2020 06/11 17:12
你好,期初數(shù)錄入錯誤了,應(yīng)當(dāng)重新建賬,錄入正確的期初數(shù)才是的
84784949
2020 06/11 17:13
我這個是內(nèi)賬,都已經(jīng)開始做賬了,已經(jīng)做到5月了,怎么重新建賬
鄒老師
2020 06/11 17:14
你好,如果你不想重新建賬,那就需要知道應(yīng)付賬款錄錯了4000,與應(yīng)付賬款對應(yīng)錄錯的 科目是什么呢?
需要知道錯誤原因,才知道如何調(diào)整的
僅僅知道應(yīng)付賬款錯了4000,不知道對應(yīng)錯誤的科目是什么,這樣是無法做調(diào)整分錄的
84784949
2020 06/11 17:20
對應(yīng)的是未分配利潤吧
鄒老師
2020 06/11 17:20
你好,可能是未分配利潤,也可能不是
而不是一定 就是未分配利潤的
84784949
2020 06/11 17:21
那要是對應(yīng)的是未分配利潤,會計分錄如何做
鄒老師
2020 06/11 17:23
你好,期初應(yīng)該是借方6000,我錄成借方10000了,對應(yīng)的是未分配利潤,調(diào)整分錄是
借;利潤分配——未分配利潤4000,貸;應(yīng)付賬款4000
84784949
2020 06/12 13:57
老師,你好,內(nèi)賬期初錄了應(yīng)交稅費,但是從1月做賬時沒有做進(jìn)項稅和銷項稅,這個怎么調(diào)整
鄒老師
2020 06/12 14:06
你好,需要重新建賬,錄入正確的期初數(shù)才是的
84784949
2020 06/12 14:31
報表都已經(jīng)給老板了,沒法重新建賬,怎么能調(diào)一下,我看了期初能與進(jìn)項稅有牽扯的只有原材料和固定資產(chǎn)。因為是內(nèi)賬所以后期做賬的時候就沒做稅金,
鄒老師
2020 06/12 14:34
你好,內(nèi)賬期初錄了應(yīng)交稅費
1,那就需要根據(jù)應(yīng)交稅費發(fā)生情況做相應(yīng)分錄
2,,重新建賬,錄入正確的期初數(shù)才是的
84784949
2020 06/12 15:40
我可以把稅費調(diào)進(jìn)原材料或者固定資產(chǎn)里嗎
鄒老師
2020 06/12 15:41
你好,內(nèi)賬是把進(jìn)項的稅費計入材料或者固定資產(chǎn)入賬成本的
84784949
2020 06/12 15:46
比如說應(yīng)交稅費借方1萬。我把這一萬調(diào)入原材料借方一萬,等于材料是含稅價,因為我從1月做賬原材料都是含稅價。這樣可以嗎
鄒老師
2020 06/12 15:48
你好,內(nèi)賬本來就是按含稅金額做購進(jìn)處理的
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