問題已解決

老師請教一下,個(gè)體戶申報(bào)年度個(gè)稅,有一欄成本費(fèi)用中有個(gè)稅金,這個(gè)稅金包括什么呀?是已經(jīng)繳納的增值稅,附加稅和個(gè)稅嗎?

84785019| 提問時(shí)間:2020 06/09 15:01
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師
這個(gè)指的你稅金及附加,這個(gè)包括附加稅,不包括增值稅和個(gè)稅,
2020 06/09 15:03
84785019
2020 06/09 15:05
明白了,謝謝老師
84785019
2020 06/09 15:06
那老師還有一個(gè)問題,我當(dāng)時(shí)1月份開的發(fā)票,2月份繳納了一部分個(gè)稅,還需要扣除嗎?
84785019
2020 06/09 15:09
老師這是申報(bào)的表格,我沒有找到扣除之前繳納的個(gè)稅呀
maize老師
2020 06/09 15:12
這個(gè)應(yīng)該是已繳這個(gè)體現(xiàn),你們沒有這個(gè)一欄嗎,
84785019
2020 06/09 15:42
老師我沒有找到呢,這樣的情況是不是需要去窗口辦理?
maize老師
2020 06/09 15:55
你后面那個(gè)生成應(yīng)補(bǔ)退稅額是不是比應(yīng)納稅額???這個(gè)之前有預(yù)繳,那這個(gè)應(yīng)該是會(huì)小了
maize老師
2020 06/09 15:55
不對,帶上公章,身份證去稅局大廳申報(bào)吧
84785019
2020 06/09 15:59
老師,我重新計(jì)算了一下,現(xiàn)在應(yīng)補(bǔ)稅額是7148.21,在2月份已經(jīng)繳納了7100 那我應(yīng)補(bǔ)繳的稅額是已經(jīng)扣除之前繳納的了嗎?
maize老師
2020 06/09 16:04
你看那個(gè)應(yīng)納稅額是多少這個(gè)也是7148.21?
84785019
2020 06/09 16:17
老師,應(yīng)納稅額是7148.21
maize老師
2020 06/09 16:30
那這個(gè)沒有抵減,那需要問你稅局了,這個(gè),看啥情況這個(gè)
84785019
2020 06/09 16:35
好的謝謝老師,有沒有這樣的個(gè)稅計(jì)算公式呢?
maize老師
2020 06/09 16:45
應(yīng)納稅所得額=利潤總額-彌補(bǔ)以前年度虧損-投資者減除費(fèi)用- 1.基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi) - 2.基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)- 3.失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi) - 4.住房公積金 應(yīng)納稅額=應(yīng)納稅所得額*稅率-速算扣除數(shù),應(yīng)補(bǔ)退稅額= 應(yīng)納稅額-已繳納
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