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小規(guī)模納稅人開(kāi)了專票怎么做會(huì)計(jì)分錄?

84784967| 提問(wèn)時(shí)間:2020 06/09 14:13
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路老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借:應(yīng)收賬款(銀行存款) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
2020 06/09 14:14
84784967
2020 06/09 14:15
不用寫銷項(xiàng)稅額嗎?
84784967
2020 06/09 14:17
開(kāi)了專票
路老師
2020 06/09 14:18
小規(guī)模直接 用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 做賬就好
84784967
2020 06/09 14:18
那這個(gè)科目怎么做平呢
路老師
2020 06/09 14:19
你平時(shí)開(kāi)普票時(shí)是怎么做賬的?是用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額這個(gè)科目的是嗎
84784967
2020 06/09 14:20
從沒(méi)開(kāi)過(guò)票
路老師
2020 06/09 14:31
交稅時(shí), 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 這樣,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 這個(gè)科目就平了
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