問(wèn)題已解決

年前暫估成本并結(jié)轉(zhuǎn)了,當(dāng)時(shí)的分錄是這樣子。請(qǐng)教現(xiàn)在到票了的具體調(diào)整分錄

84784986| 提問(wèn)時(shí)間:2020 06/08 16:15
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84784986
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
原來(lái)分錄如下: 金額都是170萬(wàn),原來(lái)是暫估原材料現(xiàn)在到票發(fā)現(xiàn)是勞務(wù)發(fā)票 借 原材料 貸 應(yīng)付賬款–暫估 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? 貸 原材料 借 本年利潤(rùn) 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 那么現(xiàn)在我這樣做是否正確: 1先紅沖 借 應(yīng)付賬款–暫估 貸 原材料 借 以前年度損益調(diào)整 貸 原材料 2 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款–** 借 未分配利潤(rùn) 貸 以前年度損益調(diào)整
2020 06/08 16:28
84784986
2020 06/08 17:47
前面的分錄明白了。最后一筆分錄不是太明白
84784986
2020 06/08 18:16
哦,明白了,謝謝!這次結(jié)轉(zhuǎn)損益了,后面不再影響其他業(yè)務(wù)的正常處理。
UU老師
2020 06/08 16:20
您好,到票后具體金額是多少,調(diào)整應(yīng)付賬款和以前年度損益調(diào)整
UU老師
2020 06/08 17:04
您好,原來(lái)暫估時(shí)沒(méi)有收到原材料嗎,直接暫估的? 現(xiàn)在這樣做的分錄,第一個(gè)紅沖是不正確的,貸了兩個(gè)原材料,原材料科目不平了,直接借:應(yīng)付賬款-暫估,貸:以前年度損益調(diào)整。借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)?,F(xiàn)在發(fā)票再重新入的分錄如下:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款。借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
UU老師
2020 06/08 17:50
您好,計(jì)入了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,月末需要接轉(zhuǎn)到利潤(rùn)中
UU老師
2020 06/08 18:38
是的,其他業(yè)務(wù)正常處理就行
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