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老師,我們生產(chǎn)銷售食品,簽訂合同沒有金額,現(xiàn)在銷售了怎么申報印花稅?

84785034| 提問時間:2020 06/08 11:00
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 可以根據(jù)銷售收入金額申報印花稅
2020 06/08 11:01
84785034
2020 06/08 11:04
恩,能按購銷合同嗎?還是加工。我們是自己生產(chǎn)銷售
84785034
2020 06/08 11:07
按銷售收入只能是按含稅的了吧?
bamboo老師
2020 06/08 11:10
自己生產(chǎn)銷售 按照購銷合同 我這邊是按不含稅收入申報的
84785034
2020 06/08 11:13
電子稅務局直接顯示的是加工承攬合同,這個可以改嗎?
bamboo老師
2020 06/08 11:14
您看有沒有下拉箭頭 有的話 可以自己更改
84785034
2020 06/08 11:16
有箭頭是灰色,點不動,有批注顯示可以增行刪行,但也沒地方操作。
84785034
2020 06/08 11:19
應該是改不了,我看在納稅鑒定里顯示就是加工承攬合同。這樣要改需要去找稅管員吧
bamboo老師
2020 06/08 11:19
那稅務給您核定了加工承攬 您可以去稅種核定下購銷合同 因為是生產(chǎn)銷售
84785034
2020 06/08 11:20
好的。謝謝您!
bamboo老師
2020 06/08 11:22
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