問題已解決

老師,匯算清繳時(shí)調(diào)增招待費(fèi)30000元,無需交所得稅,一直是虧損的,怎么進(jìn)行帳務(wù)處理?分錄怎么做?

84784971| 提問時(shí)間:2020 06/08 09:28
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這種情況不需要針對(duì)納稅調(diào)增應(yīng)納稅所得額做分錄的
2020 06/08 09:32
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