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實(shí)務(wù)
問題已解決
我司付貨款,11年9月30日支付貨款10萬,11年10月25日支付貨款5萬,11年11月23日支付貨款25萬,11年12月7日支付貨款96280,共支付貨款496280,貨款通知銀行支付,至今無法取得發(fā)票沖賬,如果把該賬沖平呢?分錄怎么做
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速問速答你好 借 庫存商品 貸 預(yù)付賬款 沒有發(fā)票這個(gè)成本是不可以稅前扣除的。
2020 06/07 15:05
84784993
2020 06/07 15:07
之前分錄為,借應(yīng)付賬款,貸銀行存款,現(xiàn)在摘要怎么寫
答疑蘇老師
2020 06/07 15:08
你好 現(xiàn)在就寫購入的貨物入庫
84784993
2020 06/07 15:10
因?yàn)槭?1年的賬,庫存商品不知是什么,那么賬怎么入呢
答疑蘇老師
2020 06/07 15:12
你好 需要查下是什么才可以入賬的,去年的賬很好查的。
84784993
2020 06/07 15:19
11年付的款,只做支付貨款,沒有做商品入庫,已經(jīng)十年了發(fā)票拿不到,所以要把賬沖平
答疑蘇老師
2020 06/07 15:22
你好 那同學(xué)可以直接做 借 利潤分配-未分配利潤 貸 應(yīng)付賬款
84784993
2020 06/07 15:23
借 利潤分配-未分配利潤 496280
貸 應(yīng)付賬款 496280
分錄這樣對嗎,對利潤有什么影響呢
答疑蘇老師
2020 06/07 15:25
你好 對的 這個(gè)分錄不影響利潤的
84784993
2020 06/07 15:58
無法取得發(fā)票,實(shí)際已付款,
借 利潤分配-未分配利潤和借,營業(yè)外支出,有什么區(qū)別
答疑蘇老師
2020 06/07 15:59
你好 營業(yè)外支出影響了今年的利潤。利潤分配是不影響利潤的。
84784993
2020 06/07 16:04
應(yīng)付賬款科目貸方余額14300,以前財(cái)務(wù)軟件換了,查不到明細(xì),如何把此賬沖平
答疑蘇老師
2020 06/07 16:07
你好 借 應(yīng)付賬款 14300 貸 營業(yè)外收入 14300
84784993
2020 06/07 16:09
憑證后面的附件,說明要怎么寫呢?
答疑蘇老師
2020 06/07 16:12
你好 就寫不需要支付的應(yīng)付賬款就可以了。
84784993
2020 06/07 16:37
說 明
1、由于支付材料款,支付廈門市嘉諾工貿(mào)有限公司的材料款于2011年9月支付人民幣:壹拾萬元整(¥100,000.00元),2011年10月支付人民幣:伍萬元整(¥50,000.00元),2011年11月支付人民幣:貳拾伍萬元整(¥250,000.00元),2011年12月支付人民幣:玖萬陸仟貳佰捌拾元整(¥96,280.00元),不能取得發(fā)票 現(xiàn)在做賬務(wù)處理調(diào)整 轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出科目。
2、由于支付材料款,于2016年3月支付廈門昊榮磁業(yè)有限公司的材料款人民幣:壹仟捌佰元整(¥1,800.00元)不能取得發(fā)票 現(xiàn)在做賬務(wù)處理調(diào)整 轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出科目。
3、由于支付材料款,于2018年1月支付廈門市嘉諾工貿(mào)有限公司的材料款人民幣:肆仟柒捌陸拾陸元玖角整(¥4,766.90元)不能取得發(fā)票 現(xiàn)在做賬務(wù)處理調(diào)整 轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出科目。
借:營業(yè)外支出
貸:應(yīng)付賬款
4、應(yīng)付賬款科目貸方余額14300,以前財(cái)務(wù)軟件換了,查不到明細(xì),如何把此賬沖平
說明:不需支付的應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)營業(yè)外收入科目,人民幣:壹萬肆仟叁佰元整(¥14,300.00元)。
?借 應(yīng)付賬款 14300
貸 營業(yè)外收入 14300
幫忙看下這樣寫說明對嗎?
答疑蘇老師
2020 06/07 16:40
你好 是的 是可以的。
84784993
2020 06/07 16:43
四筆做一份憑證,說明需要老板簽字嗎吧
答疑蘇老師
2020 06/07 16:44
你好 是的 需要老板簽字的。
84784993
2020 06/07 17:09
月末不需要再做結(jié)轉(zhuǎn)入理對吧。
答疑蘇老師
2020 06/07 17:12
你好 月末是需要結(jié)轉(zhuǎn)收入的。
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