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我想問下,我公司交今年全年的物業(yè)費(fèi),這個月才把發(fā)票收到,我要攤銷的話怎么攤

84785011| 提問時間:2020 06/04 16:58
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鐘存老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,CMA,法律職業(yè)資格
同學(xué)你好 可以先把支付的價款計入預(yù)付賬款 后期逐期攤銷進(jìn)入費(fèi)用
2020 06/04 17:00
84785011
2020 06/04 17:05
第一步:借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款, 第二步每月攤銷:借:管理費(fèi)用 貸 預(yù)付賬款 這樣做分錄對嗎?
鐘存老師
2020 06/04 17:09
第一步:借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款, 第二步每月攤銷:借:管理費(fèi)用 貸 預(yù)付賬款 分錄正確
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