問題已解決
你好,我想問一下我們單位外包建新校區(qū),提前預(yù)付了工程款,對方也來了發(fā)票,這時入借在建工程貸銀行存款,根據(jù)合同要求,預(yù)付款平均按12個月分別抵扣進度款,進度款大于抵扣額的補付差額,如何做賬?
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速問速答就是每個月做借在建工程貸預(yù)付賬款,這樣就行了,差額還是掛在預(yù)付
2020 06/03 10:38
84785024
2020 06/03 10:54
我一開始都沒有入預(yù)付賬款,后期怎么會有預(yù)付賬款呢?
樸老師
2020 06/03 11:06
不是說提前預(yù)付了工程款嗎?你用的什么科目
84785024
2020 06/03 11:13
預(yù)付款的時候?qū)Ψ介_了發(fā)票,我們?nèi)氲慕柙诮üこ?,貸銀行存款
樸老師
2020 06/03 11:25
你后期補付的差額有發(fā)票嗎?
84785024
2020 06/03 11:26
應(yīng)該是有的
樸老師
2020 06/03 11:36
那就按照發(fā)票借在建工程貸銀行存款
完工后借固定資產(chǎn)貸在建工程這樣做
84785024
2020 06/03 11:49
抵扣部分不用做賬是吧
樸老師
2020 06/03 12:06
有進項稅嗎?有的話要做進項稅的
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