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農(nóng)用機(jī)械開(kāi)免稅還是0稅率發(fā)票,銷售農(nóng)用機(jī)械會(huì)計(jì)分錄如何處理。銷項(xiàng)稅如何處理。請(qǐng)?jiān)敿?xì)解答。謝謝

84785034| 提問(wèn)時(shí)間:2020 06/03 08:12
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,銷售農(nóng)機(jī)免征增值稅。參考分錄,借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。
2020 06/03 08:15
84785034
2020 06/03 08:18
那請(qǐng)問(wèn)開(kāi)具發(fā)票是開(kāi)免稅的還是零稅率的
小林老師
2020 06/03 08:22
您好,開(kāi)具發(fā)票選擇免稅,不是零稅率。
84785034
2020 06/03 08:23
免稅的不是銷項(xiàng)稅要轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入嗎。
小林老師
2020 06/03 08:28
您好,免征增值稅有兩種處理方式,一種是免稅部分計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,另外一種是計(jì)入其他收益。
84785034
2020 06/03 08:37
那我前期采購(gòu)做了進(jìn)項(xiàng)。銷售做了銷項(xiàng)。現(xiàn)在賬務(wù)應(yīng)如何進(jìn)行處理。
小林老師
2020 06/03 08:42
您好,您既然取得了進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)票,那就不屬于免征增值稅范圍內(nèi)農(nóng)用機(jī)械,取得增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額做進(jìn)項(xiàng)稅額,銷售時(shí)計(jì)算銷項(xiàng)稅額。
小林老師
2020 06/03 08:42
您好,具體您說(shuō)的農(nóng)用機(jī)械是否屬于免征增值稅范圍,建議您先跟主管稅務(wù)機(jī)關(guān)溝通。
84785034
2020 06/03 08:44
屬于免征范圍。而且我們這個(gè)是全國(guó)性的產(chǎn)品。而且稅務(wù)機(jī)關(guān)也說(shuō)了,只要有農(nóng)機(jī)認(rèn)定書(shū)就可以的。廠家之前開(kāi)具是13的稅率現(xiàn)在變成9的稅率了。而且稅局還認(rèn)可產(chǎn)品可以開(kāi)具免征的發(fā)票也可以對(duì)公司開(kāi)具稅率的發(fā)票。
小林老師
2020 06/03 08:46
您好,既然稅務(wù)給您選擇權(quán),可以綜合考慮,因?yàn)槊舛悩I(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅不可抵扣,所以要整體分析您公司免稅與應(yīng)稅哪項(xiàng)對(duì)您企業(yè)更有利。
84785034
2020 06/03 08:47
他是可以同時(shí)兩種都可以 我兩種 都需要。對(duì)農(nóng)戶免稅。對(duì)公司開(kāi)具稅率發(fā)票
小林老師
2020 06/03 08:49
您好,那您需要統(tǒng)計(jì)好采購(gòu)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣情況。
84785034
2020 06/03 08:56
那如何具體操作了,之前的所有進(jìn)項(xiàng)是否需要做轉(zhuǎn)出。還是做銷項(xiàng)轉(zhuǎn)至營(yíng)業(yè)外收入。
小林老師
2020 06/03 09:01
您好,您采購(gòu)的商品全都有進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,銷售區(qū)分免稅和應(yīng)稅,免稅部分對(duì)應(yīng)商品的進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出(計(jì)入成本),應(yīng)稅部分進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣,無(wú)需轉(zhuǎn)出。
84785034
2020 06/03 09:11
會(huì)計(jì)分錄如何處理。
小林老師
2020 06/03 09:22
您好,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)。
84785034
2020 06/03 09:24
那我銷項(xiàng)也做了銷項(xiàng)稅額,是不是做借就交增值稅=銷項(xiàng)稅,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
小林老師
2020 06/03 09:44
您好,舉例可能方便理解,采購(gòu)100件商品,金額10000元,進(jìn)項(xiàng)稅900元。若60元銷售免稅,40元銷售應(yīng)稅,含稅銷售價(jià)均為21800。則借,應(yīng)收賬款21800 貸:收入20000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)1800,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)1080(1800*60%)貸:其他收益1080 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10540,貸庫(kù)存商品10000,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)540(900*60%)。
84785034
2020 06/03 09:49
我現(xiàn)在所有的產(chǎn)品是免稅銷售,但前期入庫(kù)存商品處理:借:庫(kù)存商品85 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)15 貸:應(yīng)付賬款 100,銷售時(shí),借:應(yīng)收賬款 120 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入106.2 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額13.8,結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營(yíng)業(yè)成本 85 貸庫(kù)存商品中85.現(xiàn)在請(qǐng)老師指導(dǎo)現(xiàn)在按免稅的賬務(wù)處理 這個(gè)賬。
小林老師
2020 06/03 10:30
您好,您若免稅處理,則沒(méi)有銷項(xiàng)稅,同時(shí)對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣。按照您提供的數(shù)據(jù),參考分錄:借:庫(kù)存商品85 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)15 貸:應(yīng)付賬款 100(進(jìn)項(xiàng)稅稅率高),銷售時(shí),借:應(yīng)收賬款 120 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入106.2 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額13.8,結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營(yíng)業(yè)成本 85 貸庫(kù)存商品中85. 您需要做的補(bǔ)充參考分錄: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本15貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)15借應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅額13.8貸:其他收益。 您看下我寫(xiě)的哪里不清楚,咱繼續(xù)溝通。
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