問(wèn)題已解決

公司籌建初期,股東墊付了好幾筆費(fèi)用,現(xiàn)在一起轉(zhuǎn)給他,怎么做會(huì)計(jì)分錄,怎么記賬

84785000| 提問(wèn)時(shí)間:2020 06/01 17:33
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,之前作了其他應(yīng)付款嗎?
2020 06/01 17:35
84785000
2020 06/01 17:37
沒(méi)有,月底結(jié)賬的時(shí)候核帳轉(zhuǎn)的,帳上怎么記錄比較好呢
郭老師
2020 06/01 17:43
那你之前賬上是怎么做的?
84785000
2020 06/01 17:43
沒(méi)記帳,月底報(bào)她們花銷(xiāo)
郭老師
2020 06/01 17:46
借管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款貸銀存
84785000
2020 06/01 17:47
謝謝老師
郭老師
2020 06/01 17:49
不用客氣的,應(yīng)該的
84785000
2020 06/01 17:51
老師您好,買(mǎi)金蝶軟件的錢(qián)怎么記會(huì)計(jì)分錄,也可以記管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi)嗎
郭老師
2020 06/01 17:52
金額不大的可以的,
84785000
2020 06/01 17:53
兩千多一些
郭老師
2020 06/01 17:56
可以直接做管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi)
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