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老師如果應(yīng)交稅費在借方,怎么作平呢,一般納稅人

84785014| 提問時間:2020 06/01 15:33
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
您好,請把這個應(yīng)交稅費的借方的明細(xì)科目說一下?老師才好幫您分析解答。這個是增值稅還是其他稅種?
2020 06/01 15:34
84785014
2020 06/01 15:39
就是抵扣了進(jìn)項338704.56, 銷項是338532.16,進(jìn)比銷多了172.4
張艷老師
2020 06/01 15:40
這個等以后銷項稅額大于進(jìn)項稅額時,做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄,自然會沖平的。
84785014
2020 06/01 15:41
現(xiàn)在就先不管是吧老師,那這個月附加稅不交吧這樣是
張艷老師
2020 06/01 16:09
1、是的,不用管。 2、不繳納附加稅。
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