問(wèn)題已解決

老師,我們公司主要是加工,客戶把材料發(fā)給我們加工的,那加工后的收入怎樣做分錄呢?

84785004| 提問(wèn)時(shí)間:2020 05/29 14:50
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
借應(yīng)收 賬款貸收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2020 05/29 14:52
84785004
2020 05/29 14:54
老師,那結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?是不是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:受托加工物資?
玲老師
2020 05/29 15:01
你好 成本是人工費(fèi) 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸勞務(wù) 成本
84785004
2020 05/29 15:04
老師,勞務(wù)的成本是指人工嗎?那月末結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本又是怎樣做分錄?
玲老師
2020 05/29 15:31
那你這樣做 1.收到受托加工材料物資時(shí):   可不作會(huì)計(jì)處理,但對(duì)收到的受托加工物資要在備查簿中進(jìn)行登記,記錄其收到、投入加工等材料增減。借記“受托加工物資――丙公司”(注明物資數(shù)量),這里不需要做貸方分錄,e79fa5e98193e59b9ee7ad9431333363396464領(lǐng)用時(shí)作相應(yīng)的附注說(shuō)明。   2.發(fā)生加工費(fèi):   借:生產(chǎn)成本 150000     貸:制造費(fèi)用或應(yīng)付職工薪酬(這里沒(méi)有說(shuō)明加工費(fèi)具體是什么,建議你用制造費(fèi)用)150000   3.加工完成入庫(kù)時(shí),結(jié)轉(zhuǎn)本批加工成本   借:庫(kù)存商品—受托加工產(chǎn)品 150000     貸:生產(chǎn)成本 150000   4.將加工完成的產(chǎn)品交付,并開出發(fā)票時(shí): 在這里題目沒(méi)有告訴加工收入是多少,正確的題目是會(huì)告訴你實(shí)際收取的加工費(fèi)金額的,一般不會(huì)和成本相等,因?yàn)槟愕念}目原因,直接用150000核算的。   借:應(yīng)收賬款 235500     貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入或其他業(yè)務(wù)收入 150000       應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 25500       應(yīng)交稅金——應(yīng)交消費(fèi)稅(如果涉及消費(fèi)稅的,要代扣代繳消費(fèi)稅)60000   5. 結(jié)轉(zhuǎn)本次加工費(fèi)成本庫(kù)存商品:   借:營(yíng)業(yè)成本或其他業(yè)務(wù)成本150000     貸:庫(kù)存商品——受托加工產(chǎn)品150000 6.在備查簿中將受托加工物資注銷,貸記“受托加工物資――丙公司”(注明物資數(shù)量) 7、受托方上交消費(fèi)稅 借:應(yīng)交稅金――應(yīng)交消費(fèi)稅 60000 貸:銀行存款 60000
84785004
2020 05/29 17:12
好的,謝謝老師。老師,那車間購(gòu)買飲用水記入什么會(huì)計(jì)科目呢?
玲老師
2020 05/29 17:26
你好 辦公用的記管理費(fèi)用辦公費(fèi)
84785004
2020 05/29 17:27
好的,謝謝老師
玲老師
2020 05/29 17:29
不客氣,如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決, 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問(wèn)!!
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