問題已解決

老師,想請教下,首先我們匯算清繳申報了,年度還沒報,現(xiàn)在再報年度財務報表,但是稅審報告中我們調整了多計提的應付職工薪酬,等于說我的財務報表應該按我會計做賬的數(shù)據(jù)填,還是按稅審報告中的調整分錄減去多調整的應付職工薪酬去填,填哪個模板?那2020年的賬要根據(jù)稅審報告調整的分錄在賬上也調整嗎

84785039| 提問時間:2020 05/26 17:07
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,還是按調整之后的來做你的分錄,做到今年,然后在匯算清繳,職工薪酬明細表里面調整。
2020 05/26 17:11
84785039
2020 05/26 17:16
直接把資料負債表的職工薪酬減少,然后未分配利潤增加對應金額?按照調整后的申報年度財務報表?那2020年也要把審計做的調整分錄我照著做一遍?
郭老師
2020 05/26 17:16
是 不調整年報 年報根據(jù)第四季度
84785039
2020 05/26 17:20
啥意思,我理解的就是,1.首先按照調整后的分錄直接調準備申報的財務報表的報表項目,2.賬務上的年報不改,2.不清楚2020年的憑證中要不要根據(jù)審計的調整分錄錄入憑證,因為實際賬務是還沒做更改,只是申報的年度財務報表改了
郭老師
2020 05/26 17:21
你把這個分錄做到12月份才可以調整你的年財務報表,如果你做到今年不影響去年的年報。
84785039
2020 05/26 17:28
就做到今年吧,不改去年的會計報表可以嗎,但是那這樣的話我的賬上的又跟申報的不一致,那要怎么弄?就調了這三筆,如果我在2020年調的話,就直接借應付職工薪酬,待未分配利潤,不走以前年度調整損益?
郭老師
2020 05/26 17:31
你是企業(yè)會計準則做賬的,借以前年度損益調整貸,應付職工薪酬,借利潤分配貸,以前年度損益調整。
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