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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
公司以前沒帳,實(shí)收資本未做賬,現(xiàn)在賬面是平的,需要怎么調(diào)整呢
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速問(wèn)速答你好,實(shí)收資本未做賬,現(xiàn)在賬面是平的
是本來(lái)實(shí)收資本應(yīng)當(dāng)入賬而沒有入賬的意思?
2020 05/26 10:44
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2020 05/26 10:45
不是,賬戶有這筆入賬,但是帳上未做,
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2020 05/26 10:47
老師您好,實(shí)際有入賬,只是未記賬,以前也沒有帳,現(xiàn)在才做,需要怎么調(diào)整呢?
鄒老師
2020 05/26 10:51
你好,那就補(bǔ)做相應(yīng)分錄,借;銀行存款,貸;實(shí)收資本
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銀行存款現(xiàn)在金額對(duì)著呢,
鄒老師
2020 05/26 10:54
你好,實(shí)際有入賬,只是未記賬,那你之前銀行存款金額應(yīng)當(dāng)不對(duì)才是的,現(xiàn)在補(bǔ)上了上面的分錄,那銀行存款才是對(duì)上的
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2020 05/26 10:55
以前一直沒做帳,所以現(xiàn)在銀行余額是對(duì)的情況,我需要用哪個(gè)科目調(diào)整
鄒老師
2020 05/26 11:01
你好,賬戶有這筆入賬,以前一直沒做帳
我想請(qǐng)問(wèn)銀行都有這一筆業(yè)務(wù),而你這筆業(yè)務(wù)都沒有做賬,銀行日記賬與對(duì)賬單的余額 是如何做到一致的呢?
我需要知道這個(gè)原因,才好知道如何做調(diào)整分錄的
84784947
2020 05/26 11:04
公司09年成立,以前都沒有帳,后來(lái)外賬會(huì)計(jì)做,后來(lái)拿回來(lái),銀行余額根本就不對(duì),后來(lái)經(jīng)過(guò)調(diào)整,才對(duì)上,現(xiàn)在又發(fā)現(xiàn)實(shí)收資本90萬(wàn)沒在帳上提現(xiàn),不知道該怎么調(diào)整了,謝謝老師,這個(gè)公司太亂
鄒老師
2020 05/26 11:12
你好,需要知道外賬會(huì)計(jì)做的什么分錄把銀行存款對(duì)上了,才知道該如何調(diào)整的,可以這樣調(diào)整
借;之前外賬會(huì)計(jì)計(jì)入貸方的科目,貸;實(shí)收資本
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2020 05/26 11:30
實(shí)收資本入賬時(shí),當(dāng)時(shí)公司沒建賬呢?外賬會(huì)計(jì)只是從實(shí)際余額開始做賬的,
鄒老師
2020 05/26 11:38
你好,需要知道外賬會(huì)計(jì)做的什么分錄把銀行存款對(duì)上了,才知道該如何調(diào)整的,可以這樣調(diào)整
借;之前外賬會(huì)計(jì)計(jì)入貸方的科目,貸;實(shí)收資本
(是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎?)
84784947
2020 05/26 11:40
沒有疑問(wèn),如果能查到以前怎么做賬的,按照您說(shuō)的調(diào)整,現(xiàn)在關(guān)鍵當(dāng)時(shí)沒有會(huì)計(jì)沒有帳,就不知道該怎么調(diào)整了
鄒老師
2020 05/26 11:46
你好,現(xiàn)在關(guān)鍵當(dāng)時(shí)沒有會(huì)計(jì)沒有帳,那就根據(jù)之前業(yè)務(wù)發(fā)生情況,把所有的賬補(bǔ)上就是了
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