問題已解決

鄒老師,我公司去年賬上有一筆暫估入庫,發(fā)票已經(jīng)開不出來了,匯算清繳已調(diào)增,賬上應(yīng)該怎么調(diào)?

84784971| 提問時(shí)間:2020 05/26 09:22
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 你賬上做了 匯算調(diào)增了 賬上不需要做賬務(wù)處理 。 匯算是調(diào)表不調(diào)賬的 。
2020 05/26 09:30
84784971
2020 05/26 09:43
那我報(bào)的利潤表和我賬上的利潤表不一樣啊
meizi老師
2020 05/26 09:56
你好 匯算是調(diào)表不調(diào)賬 。 不需要你改的
84784971
2020 05/26 13:49
意思就是匯算清繳調(diào)增了,自己的賬不用管是嗎?
meizi老師
2020 05/26 13:53
嗯是的 賬上不變的。 你們只是調(diào)整處理。 實(shí)際你已經(jīng)做了成本費(fèi)用了
84784971
2020 05/26 14:58
但是應(yīng)付賬款暫估和預(yù)付賬款有余額怎么辦呢?
84784971
2020 05/26 14:59
這是當(dāng)時(shí)做的分錄
meizi老師
2020 05/26 15:06
你好 你們是同一個(gè)客戶發(fā)生的嗎
84784971
2020 05/26 15:07
是的老師,都是一個(gè)客戶
meizi老師
2020 05/26 15:14
你好 你對沖 借應(yīng)付賬款貸預(yù)付賬款
84784971
2020 05/26 15:43
借應(yīng)付賬款暫估8379.47 貸預(yù)付賬款9468.8 中間差的1089.33怎么辦?
meizi老師
2020 05/26 15:47
你好 你差的錢由于什么原因?qū)е碌? 你多付款的錢以后抵減就行了
84784971
2020 05/26 15:49
因?yàn)闀汗罌]有估稅金 9468.8/1.13=8379.47
84784971
2020 05/26 15:50
以后抵減不了了,不跟他們家做業(yè)務(wù)了
meizi老師
2020 05/26 15:57
你好 那你實(shí)際發(fā)生的金額是多少 。 那你這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)該是可以抵扣的 你把金額具體說說看
84784971
2020 05/26 16:46
票沒開進(jìn)來也可以抵扣嗎?暫估的都是不含稅吧?現(xiàn)在是我們暫估的是不含稅的,他們預(yù)付的貨款是含稅的,但是他們票不給來
84784971
2020 05/26 16:47
這個(gè)就是實(shí)際發(fā)生的數(shù)
meizi老師
2020 05/26 16:52
你好 票開了 你增值稅認(rèn)證平臺(tái) 出現(xiàn)了你確定可以收到發(fā)票也有實(shí)際業(yè)務(wù) 你可以先勾選的。 那你就沖暫估 分錄 。在按你實(shí)際付款的金額 進(jìn)項(xiàng)稅做成本去 。 后期都不會(huì)給你開票 了嘛?
84784971
2020 05/26 16:54
老師,我能不能借利潤分配未分配利潤8379.47 貸應(yīng)付賬款暫估8379.47 預(yù)付現(xiàn)在也收不回來了借營業(yè)外支出非常損失9468.8 貸預(yù)付賬款9468.8
84784971
2020 05/26 17:01
現(xiàn)在的問題就是不會(huì)開票了,如果開票的話就好解決了,他們公司已經(jīng)沒人了
meizi老師
2020 05/26 17:12
你好 那你就預(yù)付賬款的款 轉(zhuǎn)營業(yè)外支出 。 庫存商品按你們實(shí)際付款的金額來做就行了。 多付款的金額轉(zhuǎn)營業(yè)外支出處理就行了。 你調(diào)整未分配利潤干嘛
84784971
2020 05/26 17:14
暫估的那個(gè)8379.47已經(jīng)調(diào)增了稅也交了
meizi老師
2020 05/26 17:18
你好 調(diào)整了 你就不管他了 你只是調(diào)整后 做企業(yè)所得稅的繳納就行了。 不要在去調(diào)整你庫存商品的分錄
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