問題已解決

老師,請問我收到2020年日期的發(fā)票(3萬),但是該費(fèi)用我去年已經(jīng)做了預(yù)提費(fèi)用(12w)處理,有個差額9萬元?,F(xiàn)在這個發(fā)票應(yīng)該怎么處理?具體分錄是什么?我之前有看到就是直接貼在去年預(yù)提費(fèi)用的后面,今年不做任何處理,是這樣嗎?

84784980| 提問時間:2020 05/25 13:13
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
去年分錄是怎么做的 如果做的借預(yù)提費(fèi)用貸應(yīng)付賬款,這種不需要沖
2020 05/25 13:14
84784980
2020 05/25 13:15
去年做的借,預(yù)提費(fèi)用。貸,其他應(yīng)付款?
郭老師
2020 05/25 13:16
你好,這個沒有影響所得稅,不需要紅窗,如果你不是實(shí)際的,直接借其他應(yīng)付款貸預(yù)提費(fèi)用,然后做發(fā)票的就可以。
84784980
2020 05/25 13:18
不沖的話,具體怎么操作?是直接把差額的所得稅報(bào)了?把發(fā)票訂到去年的憑證里面嗎?
郭老師
2020 05/25 13:20
具體的這個是什么業(yè)務(wù)的
84784980
2020 05/25 13:22
就是一些餐費(fèi),物料費(fèi)用,什么的,我預(yù)提了12,但是只有3萬發(fā)票回來,有9萬沒有發(fā)票的,不是應(yīng)該需要調(diào)增嗎?
郭老師
2020 05/25 13:23
預(yù)提費(fèi)用你抵扣所得稅嗎?如果沒有的話,還需要調(diào)增?
郭老師
2020 05/25 13:23
預(yù)提費(fèi)用這個科目不在利潤比較體現(xiàn),你也沒有抵扣所得稅。
郭老師
2020 05/25 13:23
餐費(fèi)的是福利費(fèi)嗎?
84784980
2020 05/25 13:24
老師,我沒有說清楚,我去年已經(jīng)做了費(fèi)用,影響利潤了。借,管理費(fèi)用—預(yù)提費(fèi)用,貸,其他應(yīng)付款
郭老師
2020 05/25 13:25
借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配12 福利費(fèi)的發(fā)票有多少金額寫多少借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬貸,銀行存款。 物料費(fèi),這個是車間使用的,還是哪里使用的?
84784980
2020 05/25 13:27
那也就是我匯算清繳還是按照12w交稅嗎?而不能把這3萬算作去年的費(fèi)用按照9萬交企業(yè)所得稅嗎?
郭老師
2020 05/25 13:30
不是 你一邊問分錄 我這還沒弄清楚具體的業(yè)務(wù) 福利費(fèi)稅前扣除有標(biāo)準(zhǔn) 工資的14% 還沒弄懂你問的前一個 下一個問題又出來了
84784980
2020 05/25 13:38
老師,您忽略具體費(fèi)用的細(xì)節(jié)哈。我去年預(yù)提了12萬的費(fèi)用(結(jié)轉(zhuǎn)到利潤了),現(xiàn)在發(fā)票回來只有3萬,相當(dāng)于我去年多預(yù)提了9萬,那我是不是今年匯算清繳要調(diào)增9萬(交稅)?這是我希望的方式,但是不清楚怎么處理這3萬的發(fā)票,是做到今年的費(fèi)用還是直接貼到去年憑證,會計(jì)上不做處理,只填寫匯算清繳報(bào)表(調(diào)增9萬)就可以了? 另外,就是3萬的發(fā)票,直接記入今年的費(fèi)用,去年的12萬因?yàn)闆]有發(fā)票,全部調(diào)增交所得稅?
郭老師
2020 05/25 13:40
發(fā)票放到紅沖9萬的可以放到去年12萬的里面也可以。 這個沒有規(guī)定
郭老師
2020 05/25 13:41
另外,就是3萬的發(fā)票,直接記入今年的費(fèi)用,去年的12萬因?yàn)闆]有發(fā)票,全部調(diào)增交所得稅? 你這3萬是去年的費(fèi)用還是今年的,如果是今年的可以做到今年的費(fèi)用里面調(diào)增12萬,如果是去年的應(yīng)該調(diào)整9萬。
84784980
2020 05/25 13:51
你看分錄對嗎? 去年多計(jì)提管理費(fèi)用-預(yù)提費(fèi)用90000” 那么沖減管理費(fèi)用, 借:其他應(yīng)付款 90000 貸:管理費(fèi)用-預(yù)提費(fèi)用 90000 調(diào)整以前年度管理費(fèi)用 借:管理費(fèi)用90000 貸:以前年度損益調(diào)整90000 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 90000 貸:利潤分配-未分配利潤 90000
郭老師
2020 05/25 13:56
借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整9萬。 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配。
84784980
2020 05/25 14:02
那這3萬的發(fā)票是不是和去年預(yù)提費(fèi)用的憑證放在一起就可以了?
郭老師
2020 05/25 14:07
你好是的,可以 也可以放到紅沖的后面。
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