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你好老師支付給本企業(yè)員工勞務(wù)報(bào)酬要怎么做賬務(wù)處理謝謝

84784962| 提問時(shí)間:2020 05/25 12:37
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
借:管理費(fèi)用等--勞務(wù)費(fèi) 貸:銀行存款 提示:如果是公司員工的話,就只有工資薪金,不能同時(shí)存在勞務(wù)報(bào)酬的。
2020 05/25 12:38
84784962
2020 05/25 12:38
就是直接做應(yīng)付職工薪酬對(duì)吧
張艷老師
2020 05/25 12:39
如果是員工的工資的話,要做 借:管理費(fèi)用等--工資 貸:應(yīng)付職工薪酬--工資
84784962
2020 05/25 12:40
也就是說公司員工要么領(lǐng)取勞務(wù)費(fèi)要么就是工資是吧
張艷老師
2020 05/25 12:44
如果領(lǐng)工資的就是公司員工,領(lǐng)勞務(wù)費(fèi)的就不是公司員工。
84784962
2020 05/25 12:44
好的明白了謝謝
張艷老師
2020 05/25 12:44
不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快、工作順利,如果您對(duì)老師的解答滿意的話,請(qǐng)給老師一個(gè)五星評(píng)價(jià),非常感謝!
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