問題已解決
老師,公司車子保險(xiǎn)從對公匯出去,保費(fèi)來的發(fā)票也抵扣了,可是我查賬發(fā)現(xiàn)這車沒有入賬,前任說因?yàn)橐恢睕]拿到發(fā)票,她是沒入賬,車子已經(jīng)買了很多年了,發(fā)票也補(bǔ)不到,該如何處理財(cái)務(wù)
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速問速答你好 補(bǔ)做固定資產(chǎn) 然后補(bǔ)折舊 。確實(shí)沒發(fā)票的匯算調(diào)整
2020 05/25 09:30
84784978
2020 05/25 09:31
沒有發(fā)票,則么補(bǔ)做固定資產(chǎn)?還要匯算清繳調(diào)整?如何調(diào)整?都第三年了,我是新手
meizi老師
2020 05/25 09:35
你好 你們不是有付款回單 和對方的合同 一起來做賬 。 是的 你沒發(fā)票折舊額要調(diào)增的
84784978
2020 05/25 09:36
買車付款沒有做賬的,是保險(xiǎn)費(fèi)付款從對公走,外帳會(huì)計(jì)很多費(fèi)用支出直接做的其他應(yīng)付款老板,也就走個(gè)帳,現(xiàn)在就是沒有購入車發(fā)票,所以當(dāng)初沒有付款買車
meizi老師
2020 05/25 09:40
你好 那你就去看看 這個(gè)車險(xiǎn)到底是不是公司的車輛 買的。 不是的話 那說明不是公司車輛 就不入賬
84784978
2020 05/25 09:42
保費(fèi)抬頭開的就是公司的,這張是今年前任從對公打到保險(xiǎn)公司的,我還沒有抵扣,不知道如何做賬!2018-2020三年都是這樣匯款,問了前任,他說老板沒給他發(fā)票,他也沒做賬,當(dāng)然沒有入固定資產(chǎn),所以現(xiàn)在是我從頭到尾查,才發(fā)現(xiàn)問題,對不上,只有保險(xiǎn),沒有購車付款任何帳
meizi老師
2020 05/25 09:48
你好 你先去確定 是不是公司的車輛 。 你公司都沒車輛 就不應(yīng)該存在車險(xiǎn)的。 你去看看是不是是老板的私車 開的公司的名稱保險(xiǎn)
84784978
2020 05/25 09:50
不是,是公司業(yè)務(wù)員再開,車子是公司的,問了老板,老板說肯定給了前任發(fā)票,不是公司車,也不會(huì)讓她對公匯到保險(xiǎn)公司,反正現(xiàn)在就是說不清了,我正常抵扣這張發(fā)票行嗎,稅務(wù)局不會(huì)再查吧,不然我也沒法調(diào)整
meizi老師
2020 05/25 09:55
你好 你如果確實(shí)是公司車輛 你記得做固定資產(chǎn) 按月折舊 然后抵扣這個(gè)發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅 這個(gè)是合理的
84784978
2020 05/25 09:56
可是沒有發(fā)票憑證,沒法補(bǔ)做固定資產(chǎn)?而且老板說這個(gè)是二手車,當(dāng)初他記得開的是普通發(fā)票,如果能抵扣,我認(rèn)證平臺(tái)早就也能搜索到了
meizi老師
2020 05/25 09:58
你好 嗯是的 沒發(fā)票 你也得補(bǔ)賬嘚你總得證明你們公司有固定資產(chǎn)。 不然你買車險(xiǎn) 這個(gè)說不過去 。 賬上沒固定資產(chǎn) 還做車險(xiǎn)的業(yè)務(wù)
84784978
2020 05/25 09:59
對啊,所以不知道如何改?我可是新手,嗚嗚?;蛘叩裙咀詈笞N再弄行不行呀,沒人查吧,金額也不大?或者吧這個(gè)車轉(zhuǎn)給個(gè)人去?
meizi老師
2020 05/25 10:03
你好 那你轉(zhuǎn)讓出去 也得先做固定資產(chǎn)折舊 。到時(shí)在做固定資產(chǎn)清理的分錄 是 補(bǔ)做固定資產(chǎn) 走補(bǔ)折舊的
84784978
2020 05/25 10:04
那老師你說呢,請教你下,我的情況現(xiàn)在不變行不行呢?這張發(fā)票正常先抵扣,到時(shí)轉(zhuǎn)讓了,也就不要調(diào)整了,反正也沒做過固定資產(chǎn),
meizi老師
2020 05/25 10:09
你好 那你轉(zhuǎn)讓的也得做分錄的 。 我的建議還是上面說的建議補(bǔ)做 補(bǔ)折舊 到時(shí)變賣處理才好做分錄 。不然你做一個(gè)保險(xiǎn)費(fèi)進(jìn)去 有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的
84784978
2020 05/25 10:11
那沒有發(fā)票,如何補(bǔ)做?如何調(diào)整,老師你教下我,分錄如何做,匯算清繳則么調(diào)整
meizi老師
2020 05/25 10:14
你好 借固定資產(chǎn)貸銀行存款或者應(yīng)付賬款 。補(bǔ)折舊 借以前年度損益調(diào)整貸累計(jì)折舊 借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整 這個(gè)是補(bǔ)往年折舊額
84784978
2020 05/25 10:16
老師,問題都不知道這個(gè)多少錢,問題不能再問了,能單獨(dú)問你嘛
meizi老師
2020 05/25 10:22
你好 不知道多少錢 。 你們付款單都沒有嗎 應(yīng)該有回單的。問問老板 能找下當(dāng)時(shí)憑據(jù)不 。不然無法入賬的
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