問(wèn)題已解決

老師,我想問(wèn)一下,假如一個(gè)新成立的公司,第一年虧損10萬(wàn),第二年盈利25萬(wàn),第二年未申報(bào)過(guò)所得稅,在年末做所得稅匯算清繳的時(shí)候是不是可以一次性將盈利的25萬(wàn)減去虧損的10萬(wàn)后的金額來(lái)交所得稅呢?

84785029| 提問(wèn)時(shí)間:2020 05/25 01:13
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,是的,可以按我15萬(wàn)元來(lái)交所得稅的。
2020 05/25 01:35
84785029
2020 05/25 01:36
這個(gè)就叫企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損哇?可以一次性用嗎?不用分幾年哈?
王雁鳴老師
2020 05/25 08:43
您好,是的,一次性用的,不用分幾年。
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