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老師,你好!在做匯算清繳的時候,有個營業(yè)外收入是不達增值稅起征點的稅額,是不是在營業(yè)外收入那,應該不填呢,因為是免稅收入!

84784963| 提問時間:2020 05/23 16:34
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
需要填寫,營業(yè)外收入這個,這個是免增值稅沒有說所得稅也是免
2020 05/23 16:35
84784963
2020 05/23 16:40
哦哦,我明白了,謝謝老師!
maize老師
2020 05/23 16:44
好的,我先回復別的學員了
84784963
2020 05/23 17:18
嗯嗯,老師,我們這個是新能源科技公司。2019年第二季度的時候是交了4000多的,企業(yè)所得稅,往后季度都是虧損,在報匯算清繳的時候,也是虧損,而且顯示要把4000多全退回來,這正常嗎?
maize老師
2020 05/23 17:19
可以,不過這樣是不是你們稅局會退需要看你稅局,有部分學員反饋你要申請退稅,稅局會查賬,到時候要求補更多
84784963
2020 05/23 17:21
那怎么辦啊,我是在哪需要調整一下嗎
maize老師
2020 05/23 17:21
你問下你們那邊,看是不要查賬,不是,那就申請退稅,是的,就納稅調整表納稅調增,調為0
84784963
2020 05/23 17:26
納稅調整表調哪一項比較合理呢,調增多少呢?她這沒有業(yè)務招待費,就是有個固定資產折舊,還有個工資
maize老師
2020 05/23 19:05
享受小型微利優(yōu)惠,應納稅所得額不超過100萬,沒有彌補虧損就是應納稅稅額/0.05=納稅調增金額
84784963
2020 05/23 19:31
嗯嗯,是屬于小微,調增是條哪項比較合理呢?
maize老師
2020 05/23 19:35
納稅調整表 特殊納稅調整事項中其他
84784963
2020 05/23 21:00
好的,我知道了,謝謝老師
maize老師
2020 05/23 21:02
好的,我先回復別的學員了
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