問題已解決

老師,公司2019年的固定資產(chǎn)有一部分入賬了,也提足了折舊。有的固定資產(chǎn)沒有入賬,但是做了提折舊的分錄,還有的入了固定資產(chǎn),但沒有提折舊。這種在做匯算清繳時(shí)該怎么做?。?/p>

84785001| 提問時(shí)間:2020 05/22 15:32
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,高級會(huì)計(jì)師
你好,同學(xué)。 這并不影響,你這填寫是按你期末余額填寫的 就是本期計(jì)提的總金額 和,原值余額填寫的
2020 05/22 15:35
84785001
2020 05/22 15:40
老師,我現(xiàn)在賬上的固定資產(chǎn)的期末余額(29746元)比管理費(fèi)用-折舊費(fèi)的余額(36014.57元)少,這樣填匯算清繳不對吧?
陳詩晗老師
2020 05/22 15:41
少是什么原因?qū)е?,是?dāng)期有出售 的? 你這是按現(xiàn)在有的填寫,出售 的不反應(yīng)了的
84785001
2020 05/22 15:57
沒有出售,是有的固定資產(chǎn)沒有入賬:借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款。就直接計(jì)提了借:管理費(fèi)用-折舊費(fèi),貸:其他應(yīng)付款-法人
陳詩晗老師
2020 05/22 16:05
折舊 借 管理費(fèi)用 貸 累計(jì)折舊
84785001
2020 05/22 16:12
有的固定資產(chǎn)沒有入賬,,沒有寫 借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款這個(gè)分錄,直接寫的借:管理費(fèi)用-折舊費(fèi),貸:其他應(yīng)付款-法人,這筆分錄是有問題的,那我在報(bào)匯算清繳時(shí)該怎么操作???因?yàn)橛械墓潭ㄙY產(chǎn)沒有入賬,有的入賬了一直沒提折舊
陳詩晗老師
2020 05/22 16:14
首先是要調(diào)整處理 借 以前年度損益調(diào)整 貸 其他應(yīng)付款 然后再匯算清繳的時(shí)候,把這管理費(fèi)用加進(jìn)去填寫申報(bào)數(shù)據(jù)。
84785001
2020 05/22 16:20
老師,借 以前年度損益調(diào)整 貸 其他應(yīng)付款 這個(gè)分錄寫在2020年就行,金額是之前 管理費(fèi)用-折舊費(fèi),貸:其他應(yīng)付款-法人,這筆有問題的金額是嗎?再做匯算清繳時(shí)就按應(yīng)該正確入賬的固定資產(chǎn)+累計(jì)折舊填進(jìn)去就行嗎?
陳詩晗老師
2020 05/22 16:22
是的,2020年調(diào)整就是了的。 是的,匯算時(shí)按調(diào)整后的金額 填寫申報(bào)就是了的
84785001
2020 05/22 16:42
好的,謝謝老師
陳詩晗老師
2020 05/22 16:57
不客氣,祝你工作愉快。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~