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老師您好:請問我們給上級單位列進項稅 怎么做分錄???

84785016| 提問時間:2020 05/22 15:31
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靖曦老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,初級會計師,中級會計師
企業(yè)購進的貨物發(fā)生非常損失,以及將購進貨物用于非應稅項目、集體福利或個人消費等,其抵扣的進項稅額應通過“應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出)”科目轉入有關科目予以轉出。具體分錄如下: 1.貨物用于集體福利和個人消費的賬務處理 借:應付職工薪酬-職工福利費 貸:原材料 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 2.貨物發(fā)生非正常損失的賬務處理 借:待處理財產損溢-待處理損失 貸:庫存商品 應交稅金-應交增值稅(進項稅額轉出) 3.在產品、產成品發(fā)生非正常損失的賬務處理 借:待處理財產損溢-待處理流動資產損失 貸:在產品 應交稅金-應交增值稅(進項稅額轉出) 4.納稅人適用一般計稅方法兼營簡易計稅項目、免稅項目的賬務處理 借:管理費用 貸:應交稅金-應交增值稅(進項稅額轉出)
2020 05/22 15:34
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