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你好,老師,求一套完整的進(jìn)銷項(xiàng)發(fā)票完成的會(huì)計(jì)分錄。還有發(fā)票認(rèn)證抵扣和認(rèn)證未抵扣的

84784986| 提問時(shí)間:2020 05/20 13:43
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
發(fā)票認(rèn)證后的會(huì)計(jì)分錄: 1、專票認(rèn)證后做: 借:原材料(包裝物等) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款等 2、不過,需要注意如果認(rèn)證后不符或因不能抵扣等原因的話,那就做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出科目 借:原材料等 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 3、對(duì)于進(jìn)項(xiàng)票未認(rèn)證,其做賬如下: 借:庫存商品(或者原材料等) 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額(執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,若不是則為待攤費(fèi)用-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款(或者銀行存款等) 等到認(rèn)證后再做具體的賬務(wù)處理. 二、取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票暫不認(rèn)證抵扣會(huì)計(jì)處理 你沒有認(rèn)證,不需要申報(bào),等下月認(rèn)證成功了,你再申報(bào). 1、有開銷項(xiàng)發(fā)票但是進(jìn)項(xiàng)未認(rèn)證抵扣的,次月納稅申報(bào)前可以網(wǎng)上勾選確認(rèn)認(rèn)證. 2、可在下個(gè)月再把抵扣聯(lián)認(rèn)證抵扣掉的,在入增值稅專用發(fā)票的憑證時(shí),把進(jìn)項(xiàng)稅額記入應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅科目里即可,會(huì)計(jì)分錄: 借:原材料/庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款/應(yīng)付貨款 3、在第二個(gè)月把抵扣聯(lián)認(rèn)證抵扣過后,即可把待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額中的,會(huì)計(jì)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
2020 05/20 13:45
84784986
2020 05/20 13:48
那已經(jīng)認(rèn)證且當(dāng)月抵扣掉的發(fā)票會(huì)計(jì)分錄喃
樸老師
2020 05/20 13:54
月份終了: 1.企業(yè)應(yīng)將當(dāng)月發(fā)生的應(yīng)交未交增值稅額自“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目: 借記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”科目 貸記“應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目。 2.將本月多交的增值稅自“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目: 借記“應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目 貸記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)”科目。 3.當(dāng)月上交本月增值稅時(shí): 借記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(已交稅金)”科目 貸記“銀行存款”科目。 4.當(dāng)月上交上月應(yīng)交未交的增值稅: 借記“應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目 貸記“銀行存款”科目。 5.“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”科目的期末借方余額: 反映尚未抵扣的增值稅。 “應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目的期末借方余額,反映多交的增值稅;貸方余額,反映未交的增值稅。
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