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公司將工服賣給別人,未加價(jià),怎么做帳務(wù)處理

84784992| 提問時(shí)間:2020 05/18 17:34
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會(huì)計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師
借:銀行存款等 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅額 借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:周轉(zhuǎn)材料--工服
2020 05/18 17:36
84784992
2020 05/18 17:37
我們公司購買的時(shí)候是借:管理費(fèi)用_辦公費(fèi)貸:銀行存款
84784992
2020 05/18 17:38
可以這么寫嗎?借:銀行存款 借:管理費(fèi)用—辦公費(fèi)(紅字)
張艷老師
2020 05/18 17:41
這樣的話,就做 借:銀行存款等 貸:營業(yè)外收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅額
84784992
2020 05/18 17:43
老師,長期待攤費(fèi)用(櫥柜、衣柜樣板,軟裝)無償轉(zhuǎn)讓怎么做賬啊
張艷老師
2020 05/18 17:47
借:營業(yè)外支出 貸:長期待攤費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅額
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