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老師,7月份公司有張紅字發(fā)票增值稅申報表沒有報,8月份可以補報嗎,還是需要更正7月份增值稅申報表?

84784959| 提問時間:2023 01/13 20:26
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
可以補報,但建議更正7月份的申報表。增值稅申報表是增值稅納稅人的稅務(wù)申報信息,是按照月份申報增值稅的一種專用表格。因此,為了保證財務(wù)完整性、防止財務(wù)重復申報,在7月份沒有申報增值稅稅務(wù)申報表時,應采取更正或補報的形式提交增值稅申報表。相對于正常申報,補報本身就是一種更正申報,因此建議將7月份增值稅申報表更正后提交,而不建議補報。拓展知識:增值稅申報表不僅是稅務(wù)申報的重要工具,也是企業(yè)財務(wù)活動的重要依據(jù),反映了企業(yè)的經(jīng)濟實體狀況和重要稅務(wù)數(shù)據(jù),影響企業(yè)的財務(wù)狀況和稅收繳納。因此,企業(yè)應做好增值稅申報表的更正或補報的準備,保證更正或補報時的準確性、完整性,以避免審查成本和出現(xiàn)違反稅收管理規(guī)定等風險。
2023 01/13 20:35
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