問(wèn)題已解決

賬上有以前年度損益在匯算清繳時(shí)需要納稅調(diào)整嗎?需要在哪個(gè)表里填列?

84785042| 提問(wèn)時(shí)間:2020 05/16 13:36
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你這個(gè)是啥情況,之前費(fèi)用嗎,金額大嗎,這個(gè)以前年度損益調(diào)整調(diào)的啥
2020 05/16 13:36
84785042
2020 05/16 13:42
調(diào)的是所得稅退稅
84785042
2020 05/16 13:42
八千多
maize老師
2020 05/16 13:48
所得稅不影響這個(gè)申報(bào)表,不參與匯算清繳這個(gè)
84785042
2020 05/16 13:51
還請(qǐng)問(wèn)下納稅調(diào)整后所得是負(fù)數(shù),要怎么辦?
maize老師
2020 05/16 13:55
那申請(qǐng)退稅或者是抵減后面需要交企業(yè)所得稅了,你這個(gè)之前計(jì)提所得稅嗎,那這個(gè)沖掉之前計(jì)提就可以,借應(yīng)交稅費(fèi),貸以前年度損益調(diào)整
84785042
2020 05/16 15:01
沒(méi)懂,不明白什么意思,負(fù)數(shù)到底可以填在應(yīng)納所所額那里么?
84785042
2020 05/16 15:02
還有就是匯算清繳里固定資產(chǎn)的稅收折舊攤銷額那需要填不是本年的數(shù)據(jù)么
maize老師
2020 05/16 15:06
你不是說(shuō)調(diào)整后面是負(fù)數(shù)嗎,應(yīng)補(bǔ)退稅額這個(gè)是啥數(shù)據(jù),你截圖你主表吧
84785042
2020 05/16 15:24
就是以前年度已經(jīng)計(jì)提折舊的累計(jì)折舊
maize老師
2020 05/16 15:26
那就填寫(xiě)折舊表就可以, 多計(jì)提就稅收金額少填寫(xiě),少計(jì)提,稅收金額就多填寫(xiě)
84785042
2020 05/16 15:28
應(yīng)納所得額為負(fù)數(shù)可以申報(bào)的嗎?
maize老師
2020 05/16 15:32
可以申報(bào),負(fù)數(shù)可以,
84785042
2020 05/16 15:48
是負(fù)數(shù)的話就一定要退稅嗎?還是可以申報(bào)后不用去管了?
maize老師
2020 05/16 15:49
應(yīng)補(bǔ)退稅額這個(gè)是負(fù)數(shù)需要申請(qǐng)退稅或者抵稅,不處理后續(xù)稅局也會(huì)找你們
84785042
2020 05/16 15:55
不退不抵直接納稅調(diào)整的話是不是以后就不能再抵稅了?那不劃算啊
maize老師
2020 05/16 15:59
是的,不過(guò)有的稅局應(yīng)補(bǔ)退稅額這個(gè)是負(fù)數(shù),申請(qǐng)退稅話,有部分地區(qū)是要查賬,到時(shí)候補(bǔ)交更多了
84785042
2020 05/16 16:02
哦哦
maize老師
2020 05/16 16:06
這個(gè)不知道你們那邊查賬不這個(gè)
84785042
2020 05/16 16:14
謝謝提醒,我發(fā)現(xiàn)利潤(rùn)總額為負(fù)數(shù),可是應(yīng)補(bǔ)退稅額還是0,應(yīng)該可以不用管了吧?
maize老師
2020 05/16 16:20
那這個(gè)不是負(fù)數(shù),那就不要緊,可以
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