問(wèn)題已解決

外帳起初建賬時(shí)應(yīng)收賬款少記了怎么處理

84784959| 提問(wèn)時(shí)間:2020 05/16 08:56
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
別的都沒(méi)有錯(cuò)誤嗎,那這個(gè)做借應(yīng)收賬款 貸未分配利潤(rùn)
2020 05/16 08:57
84784959
2020 05/16 08:59
還用走下以前年度損益調(diào)整嗎
maize老師
2020 05/16 09:03
不需要了,這個(gè)不需要
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