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計(jì)提工資,員工承擔(dān)部份,怎樣才能區(qū)分入的科目是其他應(yīng)付款還是其他應(yīng)收款呢?

84785036| 提問時(shí)間:2020 05/15 23:31
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李雪婷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好,需要支付給員工的計(jì)入其他應(yīng)付款,需要從員工處收回來的計(jì)入其他應(yīng)收款,其實(shí)這個(gè)其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款掛賬的時(shí)候并沒有專門的規(guī)定,比如支付社保的時(shí)候 借:應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 那么在計(jì)提工資的時(shí)候,為也掛其他應(yīng)付款(貸方)銷賬即可。
2020 05/15 23:37
84785036
2020 05/15 23:41
那其實(shí)這兩個(gè)科目,在計(jì)提工資的時(shí)候,沒有太大區(qū)別,用哪個(gè)都可以嗎?
李雪婷老師
2020 05/16 13:34
同學(xué)你好,對(duì)的,但是不要多頭掛,就是同一個(gè)人不要又掛其他應(yīng)收款又掛其他應(yīng)付款
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