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老師,請問事業(yè)單位合并成一個新單位,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理

84785034| 提問時間:2020 05/14 18:34
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
你好,同學(xué)。 你這新單位 用之前的數(shù)據(jù)作為期初重新建賬處理的。
2020 05/14 18:41
84785034
2020 05/14 19:01
零余額上交后又下?lián)芑貋淼姆咒浾懷?/div>
陳詩晗老師
2020 05/14 19:05
你是年底還返?還是什么情況 上交
84785034
2020 05/14 19:08
就是10月份合并后原單位上交又撥到新單位了
陳詩晗老師
2020 05/14 19:09
上交 借 累計盈余 貸 存款 收到 借 存款 貸 財政收入
84785034
2020 05/15 09:08
老師 那預(yù)算會計怎么做
陳詩晗老師
2020 05/15 09:24
你這個不存在 資金收付 ,預(yù)算會計也不調(diào)整處理的
84785034
2020 05/15 11:34
不是涉及存款了
陳詩晗老師
2020 05/15 11:43
那你預(yù)算會計就不調(diào)整了的
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