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19年12月份個(gè)人所得稅少計(jì)提0.01,工資多計(jì)提0.01,現(xiàn)在憑證分錄怎么更正
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工資多計(jì)提0.01就沖銷,借;應(yīng)付職工薪酬0.01,貸;以前年度損益調(diào)整等科目 0.01
個(gè)人所得稅少計(jì)提0.01就補(bǔ)計(jì)提,借;應(yīng)付職工薪酬 0.01,貸;應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅 0.01
2020 05/14 08:53
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2020 05/14 08:58
12月份的分錄:
借:管理費(fèi)用-工資 31824.58
生產(chǎn)成本-直接人工 40415.12
貸:其他應(yīng)收款-個(gè)稅 210.51(實(shí)際210.52)
其他應(yīng)收款-社?! ?728.3 (計(jì)提是個(gè)人部分,要改成單位部分)
應(yīng)付職工薪酬-工資 68300.89(實(shí)際68300.88)
這樣分錄怎么調(diào)整呢
鄒老師
2020 05/14 09:02
19年12月份個(gè)人所得稅少計(jì)提0.01,工資多計(jì)提0.01,根據(jù)你這個(gè)描述,調(diào)整分錄就是
工資多計(jì)提0.01就沖銷,借;應(yīng)付職工薪酬0.01,貸;以前年度損益調(diào)整等科目 0.01
個(gè)人所得稅少計(jì)提0.01就補(bǔ)計(jì)提,借;應(yīng)付職工薪酬 0.01,貸;應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅 0.01
(是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎?)
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2020 05/14 09:04
計(jì)提社保是個(gè)人部分,也要改成單位部分,那么分錄就借貸不相等了
鄒老師
2020 05/14 09:08
你好,根據(jù)你提供的分錄這樣做調(diào)整
借;應(yīng)付職工薪酬-工資0.01,貸;其他應(yīng)收款-個(gè)稅0.01
借;其他應(yīng)收款-社保3728.3,貸;應(yīng)付職工薪酬—社保3728.3
84784993
2020 05/14 09:23
計(jì)提個(gè)稅正確的分錄
借;應(yīng)付職工薪酬——工資,貸;應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅
那么怎么先把其他應(yīng)收款-個(gè)稅作調(diào)整呢
鄒老師
2020 05/14 09:24
你好
先把其他應(yīng)收款-個(gè)稅調(diào)整分錄是
借;其他應(yīng)收款-個(gè)稅,貸;應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅
84784993
2020 05/14 09:32
12月計(jì)提:其他應(yīng)收款-個(gè)稅 210.51(實(shí)際210.52)之前在貸方
更正19年12月33號(hào)憑證
借其他應(yīng)收款-個(gè)稅210.52
貸;應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅 210.52
12月 應(yīng)付職工薪酬-工資 68300.89(實(shí)際68300.88) 之前在貸方
分錄 借:
貸:
鄒老師
2020 05/14 09:34
你好
其他應(yīng)收款-個(gè)稅調(diào)整到應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅的分錄是
借;其他應(yīng)收款-個(gè)稅,貸;應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅
應(yīng)付職工薪酬-工資 68300.89(實(shí)際68300.88) 之前在貸方調(diào)整分錄是
借;應(yīng)付職工薪酬-工資0.01,貸;對(duì)應(yīng)科目0.01
84784993
2020 05/14 09:37
其他應(yīng)收款-個(gè)稅調(diào)整到應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅的分錄是
借;其他應(yīng)收款-個(gè)稅 210.51,貸;應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅210.51
先調(diào)整科目,12月少計(jì)提0.01.還要做補(bǔ)計(jì)提0.01的分錄嗎
應(yīng)付職工薪酬-工資 68300.89(實(shí)際68300.88) 之前在貸方調(diào)整分錄是
借;應(yīng)付職工薪酬-工資0.01,貸;對(duì)應(yīng)科目0.01
鄒老師
2020 05/14 09:38
你好
12月少計(jì)提0.01,還要做補(bǔ)計(jì)提0.01的分錄
針對(duì)工資的調(diào)整分錄,你的疑問是?
84784993
2020 05/14 09:40
12月份的分錄:
借:管理費(fèi)用-工資 31824.58
生產(chǎn)成本-直接人工 40415.12
貸:其他應(yīng)收款-個(gè)稅 210.51(實(shí)際210.52)
其他應(yīng)收款-社保 3728.3?。ㄓ?jì)提是個(gè)人部分,要改成單位部分)
應(yīng)付職工薪酬-工資 68300.89(實(shí)際68300.88)
12月份借方金額是正確的,現(xiàn)在更正
借;應(yīng)付職工薪酬-工資0.01,貸;對(duì)應(yīng)科目0.01(對(duì)應(yīng)科目是什么)
鄒老師
2020 05/14 09:42
你好,對(duì)應(yīng)科目是其他應(yīng)收款-個(gè)稅
因?yàn)?10.51(實(shí)際210.52),少計(jì)提了0.01, 68300.89(實(shí)際68300.88) 多計(jì)提了0.01
84784993
2020 05/14 09:53
現(xiàn)在提計(jì)個(gè)稅調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅是核對(duì)上的,但是以前其他應(yīng)收款-個(gè)稅貸方還有0.02,現(xiàn)在要怎么調(diào)平呢,分錄要怎么做
鄒老師
2020 05/14 09:55
你好,借;應(yīng)付職工薪酬-工資0.01,貸;其他應(yīng)收款-個(gè)稅 0.01
這樣調(diào)整之后科目余額是平的,而且不會(huì)出現(xiàn)其他應(yīng)收款-個(gè)稅貸方還有0.02的余額啊
84784993
2020 05/14 09:58
0.01是12月份調(diào)完是正整確,貸0.02是以前遺留下來的,所以貸方一直掛0.02
鄒老師
2020 05/14 10:01
你好,貸0.02是以前遺留下來的,需要查明之前錯(cuò)誤的分錄是什么,正確的應(yīng)當(dāng)是什么,才知道該如何調(diào)整的
84784993
2020 05/14 10:02
也是計(jì)提的時(shí)候多了0.02
鄒老師
2020 05/14 10:04
你好,做之前計(jì)提相反分錄,金額0.02就是了
84784993
2020 05/14 10:06
借;應(yīng)付職工薪酬-工資0.01,貸;其他應(yīng)收款-個(gè)稅 0.01
分錄可以合并嗎,還是另外再做一個(gè)分錄
借其他應(yīng)收款-個(gè)稅0.02
貸:應(yīng)付職工薪酬-工資0.02
如果合并分錄借其他應(yīng)收款-個(gè)稅0.01
貸:應(yīng)付職工薪酬-工資0.01
這樣對(duì)嗎,摘要怎么寫
鄒老師
2020 05/14 10:10
你好,你是指哪個(gè)分錄與哪個(gè)分錄合并呢?
摘要可以是調(diào)整某某月份第多少號(hào)憑證
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