問題已解決

我問一下,為何我和前面的會計做的賬數(shù)據(jù)都不一樣呢

84785006| 提問時間:2020 05/13 12:25
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師
具體說說是哪里不一樣呢?
2020 05/13 12:26
84785006
2020 05/13 12:39
應(yīng)收賬款 預(yù)付賬款 其他應(yīng)收款
張艷老師
2020 05/13 12:43
這樣的話,就要通過查看科目余額表,逐個科目查找余額了,而且您列舉的這幾個科目,會涉及科目重分類,要考慮這個點的。
84785006
2020 05/13 12:50
問題是前三個月的舊的科目余額表我沒有,
張艷老師
2020 05/13 12:53
那就核對之前的報表和當(dāng)期的發(fā)生額,做計算,看看數(shù)據(jù)不一致的對方是哪里出現(xiàn)差錯。
84785006
2020 05/13 13:11
我只有我自己做的科目余額表
張艷老師
2020 05/13 13:16
您如果確認(rèn)您自己做的科目余額表正確的話,那就不用和之前的會計的數(shù)字做比較了嗎?既然數(shù)字有差異,就說明有一方數(shù)字可能有問題。
84785006
2020 05/13 14:47
這個科目代對這呢嗎?
張艷老師
2020 05/13 14:49
您這個不是科目余額表,不足以判斷哪個數(shù)字是正確的。 您要統(tǒng)計一下之前的發(fā)生額,看累計發(fā)生額和期初/期末余額是否正確,才好找到差異在哪里?
84785006
2020 05/13 14:52
我的意思是這個分錄做對嗎?
張艷老師
2020 05/13 14:58
您能把分錄給上傳一下嗎?這個圖片中的分錄看不好。抱歉
84785006
2020 05/13 15:02
:借 管理費用25668 貸 其他應(yīng)付款 -個人 -陳貽林28700 借應(yīng)付職工薪酬28700 其他應(yīng)收款3032 貸 應(yīng)付職工薪酬28700 以前的會計的意思就是把錢給老板后,老板個人發(fā)的工資,然后進(jìn)到了管理費用里
張艷老師
2020 05/13 15:07
這個分錄也不對?。?借 管理費用25668 貸 其他應(yīng)付款 -個人 -陳貽林28700----這個分錄表示什么意思? 借應(yīng)付職工薪酬28700 其他應(yīng)收款3032 貸 應(yīng)付職工薪酬28700 --這個分錄的數(shù)字都不平衡?
84785006
2020 05/13 15:09
她把這個整個就揉到一起了,揉到一起是對的
84785006
2020 05/13 15:10
不是,她把這個分錄揉到一起了,揉到一起是平衡的 她的意思是這個分錄老板發(fā)的工資,然后呢進(jìn)的管理費用
張艷老師
2020 05/13 15:11
抱歉,真的看不懂。最起碼數(shù)字直接的關(guān)系就不平衡嘛。
84785006
2020 05/13 15:18
借其他應(yīng)付款 陳貽林 28700 貸應(yīng)付職工薪酬 28700 借管理費用25668 貸其他應(yīng)收款3130.62 應(yīng)付職工薪酬28798.62 這個對嗎?
張艷老師
2020 05/13 15:22
這個也不對,老師給您一個工資社保的整體分錄吧,好嗎?哪里有疑問,我們再交流 計提工資和社保時(公積金參照社保) 借:管理費用等--工資/社保(公司負(fù)擔(dān)部分的社保) 貸:應(yīng)付職工薪酬--工資/社保 實際發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬--工資 貸:其他應(yīng)付款--社保(個人負(fù)擔(dān)部分的社保) 應(yīng)交稅費--應(yīng)交個人所得稅 銀行存款 繳納社保時 借:應(yīng)付職工薪酬--社保 其他應(yīng)付款--社保(個人負(fù)擔(dān)部分的社保) 貸:銀行存款 繳納個人所得稅時 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款
84785006
2020 05/13 15:23
好的,知道了
張艷老師
2020 05/13 15:24
如果您對老師的解答滿意,請您及時給予好評,謝謝!!如果還有相關(guān)疑問,歡迎您繼續(xù)提問。
84785006
2020 05/13 15:53
老師先前會計做的賬有問題,我不管了行嗎
張艷老師
2020 05/13 15:56
這個建議您要重新理順一下,畢竟以后的工作由您處理。到時也會麻煩。
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