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老師我們公司法人借款10萬跟我們自己公司。沒有借款審批單。錢直接通過網銀轉賬打到法人賬戶。只有一張銀行業(yè)務回單??梢匀胭~嗎?

84785003| 提問時間:2020 05/12 19:38
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,銀行業(yè)務回單可以入賬,最好是還有一張借款審批單。
2020 05/12 19:39
84785003
2020 05/12 19:39
沒有呢?
紫藤老師
2020 05/12 19:39
銀行業(yè)務回單可以入賬,你備注,借款
84785003
2020 05/12 19:40
那法人借款跟公司那誰簽字同意呢如果寫一張借款審批單
紫藤老師
2020 05/12 19:41
可以是財務經理或其他經理簽字。你也可以做個借款協(xié)議
84785003
2020 05/12 19:43
那還有一個打給公司員工個人賬戶的錢也就一張銀行付款的業(yè)務回單。其他什么都沒有。也可以正常入賬嗎?回單上摘要寫的是貨款,或是其他或是借款。做賬時我們會計說做提現。這樣對嗎
紫藤老師
2020 05/12 19:43
你好,也是可以的,在回單備注一下事由
84785003
2020 05/12 19:46
做賬分錄是:摘要寫的是:提現 借:庫存現金 貸:銀行存款 銀行回單上寫的是貨款!這樣做分錄匹配嗎?其實錢是打給員工的業(yè)務提成
紫藤老師
2020 05/12 19:46
錢是打給員工的業(yè)務提成 借 銷售費用 貸 銀行存款
84785003
2020 05/12 19:48
但是會計說做提現這是為什么?做了提現庫存現金虛增了其實錢是給了員工。會計為啥要這樣做呢
84785003
2020 05/12 19:49
提成也是算工資薪金的一部分吧?他是不是要回避個稅和企業(yè)所得稅
紫藤老師
2020 05/12 19:49
我覺得提現這樣做不對
84785003
2020 05/12 19:52
我也覺得不對,但是會計非要這樣做,開始他還不跟我說打款的緣由最后我才知道。我覺得分錄這樣做不對。所以就請叫一下老師。那按正確的分錄我們如何去做呢。業(yè)務就是發(fā)給員工提成9000通過銀行轉賬給員工
紫藤老師
2020 05/12 19:53
借 銷售費用 貸 銀行存款
84785003
2020 05/12 19:54
那就是我們的成本對吧提成不記在應付職工薪酬下嗎
紫藤老師
2020 05/12 19:55
提成不記在應付職工薪酬下
84785003
2020 05/12 19:57
哦好的。我們付給記賬公司服務費1000元。記賬公司給我們一張還有財務專用彰的收據給我們,我們那收據入賬可以嗎。我們是現金付款給對方。沒有付款申請書
紫藤老師
2020 05/12 19:58
付給記賬公司服務費1000元,需要開發(fā)票
84785003
2020 05/12 19:59
對方不給開票就給一張收據。會計說做借:管理費用~服務費 貸:庫存現金 我們是小規(guī)模納稅人
紫藤老師
2020 05/12 20:00
是的 借:管理費用~服務費 貸:庫存現金
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