問(wèn)題已解決

老師去年有一筆往來(lái)款,做成了實(shí)收資本,怎么調(diào)出來(lái)?

84785014| 提問(wèn)時(shí)間:2020 05/12 14:05
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!你之前怎么做的分錄。
2020 05/12 14:05
84785014
2020 05/12 14:07
收到款時(shí)借銀行存款,貸其他應(yīng)付款,然后再做一借其他應(yīng)付款貸實(shí)收資本
宋生老師
2020 05/12 14:09
你好!意思是說(shuō)現(xiàn)在只當(dāng)借款,不當(dāng)投資處理是嗎?
84785014
2020 05/12 14:09
是的
宋生老師
2020 05/12 14:10
你好!那你沖減后面的這個(gè)分錄就好了。紅字沖減
84785014
2020 05/12 14:11
跨年也是沖減處理?
宋生老師
2020 05/12 14:21
你好!是的。這個(gè)直接沖減就好了
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