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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我們總部代發(fā)分公司工資,社保在分公司繳納,且總部撥社保款給分公司,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
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借 管理費(fèi)用 工資和社保
代 應(yīng)付職工薪酬
借 應(yīng)付職工薪酬
其他應(yīng)收款 個(gè)人社保
貸 銀行存款 交社保
其他應(yīng)付款 總部
2020 05/11 18:51
84785008
2020 05/11 19:19
老師,在問(wèn)一下哈
84785008
2020 05/11 19:22
目前分公司是這樣子做的,借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 總部 借:其他應(yīng)付款―分公司社保[單位和個(gè)人部分加總]貸:銀行存款
那社保部分如何入賬
陳詩(shī)晗老師
2020 05/11 19:37
借 應(yīng)付職工薪酬
其他應(yīng)收款 個(gè)人社保
貸 銀行存款 交社保
84785008
2020 05/11 19:38
繳納社保已經(jīng)入賬了
陳詩(shī)晗老師
2020 05/11 19:38
你這就是交納社保的,你是什么要入賬。
84785008
2020 05/11 19:39
單位和個(gè)人社保部分入賬
84785008
2020 05/11 19:40
分公司目前已入賬如下,借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 總部 借:其他應(yīng)付款―分公司社保[單位和個(gè)人部分加總]貸:銀行存款
陳詩(shī)晗老師
2020 05/11 19:42
這是總部發(fā)工資部分。
你這社保不是自己交的嗎,和總公司也不關(guān)系
84785008
2020 05/11 19:42
不是,這是分公司收到總公司款項(xiàng)和繳納社保
陳詩(shī)晗老師
2020 05/11 19:43
借 銀行存款
貸 其他應(yīng)收款
84785008
2020 05/11 19:44
這筆已經(jīng)做了
陳詩(shī)晗老師
2020 05/11 19:45
那你不用處理了,你還處理什么呢。
84785008
2020 05/11 19:46
就單位和個(gè)人社保還未入賬,領(lǐng)導(dǎo)要求入賬,單位
84785008
2020 05/11 19:47
部分掛分公司費(fèi)用,個(gè)人部分掛總公司往來(lái),我想問(wèn)如何入賬
陳詩(shī)晗老師
2020 05/11 20:39
直接計(jì)提就可以了。
借,管理費(fèi)用,社保
貸,應(yīng)付職工薪酬
陳詩(shī)晗老師
2020 05/11 20:39
分公司的費(fèi)用你直接正常計(jì)提處理就可以了,如果說(shuō)你自己沒(méi)有支付總公司支付,通過(guò)其他應(yīng)付款處理。
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