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老師,企業(yè)2018核定征收,匯算清繳的報表是倒推的,有利潤的。 2019是查賬征收了,怎么辦

84784979| 提問時間:2020 05/11 17:13
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,2019年按查賬征收申報就是了,不需要管18年核定征收的數(shù)據(jù)
2020 05/11 17:13
84784979
2020 05/11 17:14
老師,那我2018相關(guān)余額是不是不能帶到2019了? 查賬今年重新建賬嗎?
鄒老師
2020 05/11 17:16
你好,未分配利潤18年的余額會帶到2019年 但是不可以用查賬征收的盈利彌補之前核定征收情況下的虧損 不需要重新建賬,延續(xù)之前的賬務(wù)處理就是了
84784979
2020 05/11 17:18
當(dāng)初稅管員讓我按企業(yè)所得稅倒推的,賬上利潤也沒有很多,匯算清繳的利潤比較大,這個有什么解決辦法嗎老師?可以調(diào)整嗎
鄒老師
2020 05/11 17:26
你好,如果之前的利潤有錯誤,可以做相應(yīng)的調(diào)整分錄的
84784979
2020 05/11 17:27
老師,請問怎么調(diào)整,能麻煩您給分錄告訴我下嗎,謝謝!
鄒老師
2020 05/11 17:31
你好,需要知道倒推錯誤的分錄是什么,正確的分錄是什么,才知道該如何調(diào)整的
84784979
2020 05/11 17:40
我匯算清繳的時候企業(yè)所得稅是零,沒有計提也沒有分錄,就是倒推,得出利潤是128萬 但實際上做賬的利潤就55420.83元 麻煩老師給我看看,謝謝
鄒老師
2020 05/11 17:42
你好,假如是少結(jié)轉(zhuǎn)了成本,導(dǎo)致得出利潤128萬,那就需要補結(jié)轉(zhuǎn)成本 借;以前年度損益調(diào)整128萬—55420.83,貸;庫存商品等科目 128萬—55420.83 借;利潤分配——未分配利潤,貸;以前年度損益調(diào)整
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