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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,貨款已付給客戶,但是對方?jīng)]有開發(fā)票,已經(jīng)兩年了,確定發(fā)票收不到,要怎么做賬務(wù)處理呢?
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速問速答你好,匯算清繳調(diào)增就可以了。
2020 05/11 12:00
84784993
2020 05/11 12:01
分錄要怎么做呢,不然賬上一直掛賬
汪晨老師
2020 05/11 12:40
你好,分錄與有發(fā)票的分錄一樣
84784993
2020 05/11 13:17
之前付款做借應(yīng)付賬款,貸銀行存款,現(xiàn)在紅字分錄嗎
84784993
2020 05/11 13:18
但是銀行付出去了啊,如果做紅字,銀行也不可能增加啊
汪晨老師
2020 05/11 17:16
你好,之前付款做借應(yīng)付賬款,貸銀行存款,這是你支付的分錄
確認(rèn)成本或者費(fèi)用的分錄:借 主營業(yè)務(wù)成本 /管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付賬款
沒有發(fā)票也是以上2個分錄。后面確定發(fā)票收不回,匯算清繳調(diào)增即可,不需要再做任何分錄
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