問(wèn)題已解決

根據(jù)教材公式當(dāng)期應(yīng)納稅額=當(dāng)期銷項(xiàng)稅額—(當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額—當(dāng)期不得免征和抵扣稅額),對(duì)進(jìn)項(xiàng)稅額26萬(wàn)元修正的是“免、抵、退”稅不得免征和抵扣稅額1萬(wàn)元,而不是抵減額2萬(wàn)元,是不是我的理解有誤,還是教材印刷錯(cuò)誤?

84785025| 提問(wèn)時(shí)間:2020 05/08 20:07
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王曉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,應(yīng)修正的是2萬(wàn)的
2020 05/08 20:11
84785025
2020 05/08 20:42
這個(gè)3萬(wàn)元,從哪來(lái)的?可是2萬(wàn)元?
84785025
2020 05/08 20:42
(2)“免、抵、退”稅不得免征和抵扣稅額=200?(13%—11%)—2=2(萬(wàn)元)
王曉老師
2020 05/08 20:46
你好,是的,理解正確。
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