問題已解決

老師,請問去年將退回的企業(yè)所得稅記到了其他應(yīng)收款-退稅款,今年需要調(diào)整,是直接做借:其他應(yīng)收款-退稅款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅嗎?

84784947| 提問時(shí)間:2020 05/07 21:52
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文老師
金牌答疑老師
職稱:中級職稱
您好,應(yīng)該是需要記入利潤分配--未分配利潤的
2020 05/07 21:55
84784947
2020 05/07 21:56
完整的分錄可以寫下么
文老師
2020 05/07 22:11
借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅貸利潤分配--未分配利潤
84784947
2020 05/07 22:17
如果退的稅費(fèi)是當(dāng)年的,應(yīng)該是要沖減所得稅費(fèi)用的吧, 那這樣的話需要怎么調(diào)
文老師
2020 05/07 22:19
借所得稅負(fù)數(shù)貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅稅費(fèi)負(fù)數(shù), 借銀行存款貸貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅
84784947
2020 05/07 22:24
好的謝謝
84784947
2020 05/07 22:33
老師,如果19年將企業(yè)所得稅退稅款計(jì)入到其他應(yīng)收退稅款,對于20年稅務(wù)方面有什么影響嘛?假設(shè)退稅款為300萬人民幣。
文老師
2020 05/08 12:09
那您減少了賬面的未分配利潤
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