問(wèn)題已解決

老師,我們公司代別的公司加工一批產(chǎn)品,對(duì)方提供原料,我們收加工費(fèi),如果月末給對(duì)方的產(chǎn)品少,我公司用了對(duì)方的原料生產(chǎn)并銷售了產(chǎn)品,應(yīng)該怎么做賬呢?

84785030| 提問(wèn)時(shí)間:2020 05/07 17:13
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,原材料,對(duì)方給你開發(fā)票嗎?
2020 05/07 17:17
84785030
2020 05/07 17:19
老師,不開,我做內(nèi)賬,也不涉及稅,上月我月末盤庫(kù)把對(duì)方送的原料從盤庫(kù)數(shù)量中減了,給對(duì)方的成品我按2700/噸記的應(yīng)收加工費(fèi)
郭老師
2020 05/07 17:21
你們使用了對(duì)方的原材料,借原材料貸應(yīng)付賬款。
郭老師
2020 05/07 17:22
相當(dāng)于買它的原材料。
84785030
2020 05/07 17:26
那這個(gè)應(yīng)付賬款金額是按市場(chǎng)價(jià)來(lái)估算嗎
郭老師
2020 05/07 17:28
你好,是的,
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