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老師,車間用氣體,儲(chǔ)罐租金用什么科目入賬,會(huì)計(jì)分錄怎么做,氣體和儲(chǔ)罐租金一起列入成本嗎?

84784993| 提問時(shí)間:2020 05/07 10:17
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,可以一起計(jì)入制造費(fèi)用科目核算
2020 05/07 10:17
84784993
2020 05/07 10:27
費(fèi)用算在一起,借制造費(fèi)用-氣體(金額算在一起對嗎)         應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)        貸:應(yīng)付賬款 分錄這樣沒有錯(cuò)吧,月結(jié)一起轉(zhuǎn)成成本對吧
鄒老師
2020 05/07 10:31
你好,是的,是這樣做分錄的
84784993
2020 05/07 11:37
購入原材料,上個(gè)月做暫估入庫,并已做材料結(jié)轉(zhuǎn),那么這個(gè)月收到發(fā)票,先做沖暫做,不用再做入庫和結(jié)轉(zhuǎn)對吧。 1、暫做入庫:借:原材料  金額正數(shù),貸:暫估應(yīng)付款   金額正數(shù) 2、沖暫估:借:原材料  金額負(fù)數(shù),貸:暫估應(yīng)付款   金額負(fù)數(shù) 3、收到發(fā)票:借原材料  金額正數(shù),借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)  金額正數(shù);貸:暫估應(yīng)付款 金額正數(shù) 以上分錄對嗎?          
鄒老師
2020 05/07 11:46
你好,收到發(fā)票的時(shí)候(第3筆分錄)貸方是應(yīng)付賬款科目,而不是暫估應(yīng)付款科目
84784993
2020 05/07 12:00
3、收到發(fā)票:借原材料  金額正數(shù),借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)  金額正數(shù);貸:應(yīng)付賬款 金額正數(shù), 不用再做入庫和結(jié)轉(zhuǎn)成本了對吧。上個(gè)月暫估和結(jié)轉(zhuǎn)成本的金額是一致的
84784993
2020 05/07 12:01
如果暫估比實(shí)際少,那么先沖暫估,結(jié)轉(zhuǎn)成本把少的那部分?jǐn)?shù)量和金額補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)是嗎
鄒老師
2020 05/07 12:04
你好,實(shí)際取得的發(fā)票金額與之前暫估的金額一致,就不需要調(diào)整成本的 如果暫估比實(shí)際少,那就需要補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)少結(jié)轉(zhuǎn)的成本才是的
84784993
2020 05/07 12:30
如果暫估比實(shí)際少,補(bǔ)入庫少的那部分對吧
鄒老師
2020 05/07 13:09
你好,如果暫估比實(shí)際少,那就需要補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)少結(jié)轉(zhuǎn)的成本才是的
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