問(wèn)題已解決

科大機(jī)械廠是紅星機(jī)械廠的產(chǎn)品銷售客戶,兩者都是增值稅一般納稅人。截至目前,科大機(jī)械廠共欠紅星機(jī)械廠2000萬(wàn)元,科大機(jī)械廠由于經(jīng)營(yíng)不善,正面臨破產(chǎn)。雙方擬定了合同:科大機(jī)械廠以廠房,辦公樓及廠房,辦公樓占用的土地使用權(quán)(2016年4月30日前取得)作價(jià)1800萬(wàn)元(不含稅),另外200萬(wàn)元以現(xiàn)金償付??拼髾C(jī)械廠的廠房及土地使用權(quán)的購(gòu)入原值為500萬(wàn)元,辦公樓及土地使用權(quán)的購(gòu)入原值為400萬(wàn)元。請(qǐng)計(jì)算紅星機(jī)械廠應(yīng)交增值稅稅額,并提出稅收籌劃建議

84784949| 提問(wèn)時(shí)間:2020 05/06 11:04
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
1、涉及的科大機(jī)械廠以廠房,辦公樓及廠房,辦公樓占用的土地使用權(quán)都是科大機(jī)械廠賣給紅星機(jī)械廠的,作為所有權(quán)受讓方,紅星機(jī)械廠不用交增值稅,取得的專用發(fā)票還可以抵扣本期進(jìn)項(xiàng)稅額。 2、具體購(gòu)入當(dāng)期本期可以抵扣的金額為: 根據(jù)國(guó)稅2016【15】號(hào)文,關(guān)于發(fā)布《不動(dòng)產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額分期抵扣暫行辦法》的公告,納稅人2016年5月1日后購(gòu)進(jìn)貨物和設(shè)計(jì)服務(wù)、建筑服務(wù),用于新建不動(dòng)產(chǎn),或者用于改建、擴(kuò)建、修繕、裝飾不動(dòng)產(chǎn)并增加不動(dòng)產(chǎn)原值超過(guò)50%的,其進(jìn)項(xiàng)稅額依照本辦法有關(guān)規(guī)定分2年從銷項(xiàng)稅額中抵扣。 從題主描述可知,可于當(dāng)期抵扣不動(dòng)產(chǎn)時(shí)的購(gòu)置原價(jià)或作價(jià)的60%,次年同月抵扣40%,也就是本期抵扣增值稅1800*11%*60%=118.8萬(wàn)元。 3、如何是想要計(jì)算科大機(jī)械廠應(yīng)繳納多少增值稅的話, 根據(jù)財(cái)稅〔2016〕36號(hào)文的規(guī)定,一般納稅人銷售其2016年4月30日前取得(不含自建)的不動(dòng)產(chǎn),可以選擇適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法,以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用減去該項(xiàng)不動(dòng)產(chǎn)購(gòu)置原價(jià)或者取得不動(dòng)產(chǎn)時(shí)的作價(jià)后的余額為銷售額,按照5%的征收率計(jì)算應(yīng)納稅額。納稅人應(yīng)按照上述計(jì)稅方法在不動(dòng)產(chǎn)所在地預(yù)繳稅款后,向機(jī)構(gòu)所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行納稅申報(bào)。 即,應(yīng)交增值稅=(1800-500-400)*5%=900*5%=45萬(wàn)元。 4、稅務(wù)籌劃建議: 可以采取企業(yè)重組的方式,根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局公告2011年第13號(hào)的規(guī)定, 納稅人在資產(chǎn)重組過(guò)程中,通過(guò)合并、分立、出售、置換等方式,將全部或者部分實(shí)物資產(chǎn)以及與其相關(guān)聯(lián)的債權(quán)、負(fù)債和勞動(dòng)力一并轉(zhuǎn)讓給其他單位和個(gè)人,不屬于增值稅的征稅范圍,其中涉及的貨物轉(zhuǎn)讓,不征收增值稅。 因此建議紅星機(jī)械廠對(duì)科大機(jī)械廠進(jìn)行重組,全盤接收,可不征收增值稅。
2020 05/06 11:28
84784949
2020 05/06 11:30
老師為什么籌劃的建議是重組,之前不是沒(méi)有銷項(xiàng)稅額,還可以有進(jìn)項(xiàng)抵扣,重組只可不征收增值稅
樸老師
2020 05/06 11:38
進(jìn)行重組,全盤接收,可不征收增值稅。
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