問題已解決

4月份開的發(fā)票,5月份紅沖,4月份正常申報(bào)企業(yè)個人生產(chǎn)經(jīng)營所得稅,那么5月份我是按正常開票金額申報(bào)個人生產(chǎn)經(jīng)營所得稅嗎,還是說需要減去紅沖的金額申報(bào)

84785001| 提問時(shí)間:2020 05/05 20:08
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
江老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計(jì)師,中級會計(jì)師
4月按正常開具的發(fā)票進(jìn)行申報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營所得的個稅,至于5月紅沖,那是下月申報(bào)的事。
2020 05/05 20:09
84785001
2020 05/05 20:10
下個月申報(bào)我是按正常申報(bào),還是需要做調(diào)整的
江老師
2020 05/05 20:11
下月申報(bào),就是按正數(shù)發(fā)票減掉沖紅的金額,進(jìn)行申報(bào)
84785001
2020 05/05 20:12
那么老師,因?yàn)槭切∫?guī)模的,季度申報(bào)增值稅的話,我只要申報(bào)實(shí)際開票金額對嗎
江老師
2020 05/05 20:17
是的,是需要按實(shí)際開票金額,以及不開票的金額,免稅收入及視同銷售收入按季度進(jìn)行申報(bào)收入處理。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      最新回答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~