問題已解決
老師,之前去年的有些暫時估的款,今年4月份才補票進來,現(xiàn)在要匯算清繳,需要調(diào)增嗎?按照今年的利潤表去做?還是按照去年
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速問速答你好,業(yè)務是發(fā)生在去年,發(fā)票是后補,實質(zhì)重于形式,按實際金額調(diào)整就可以去年的賬務。算去年的利潤。
2020 05/01 18:14
84784983
2020 05/01 18:14
怎么調(diào)整呢
84784983
2020 05/01 18:15
分錄如何做
黎老師
2020 05/01 18:34
你好,比如,暫時估的款比發(fā)票上的金額相比是少,就相應增加成本,反之。
84784983
2020 05/01 18:52
分錄怎么做
黎老師
2020 05/01 19:32
你好,比如,你暫時估的款時,借:庫存商品 貸:應付賬款 借:主營成本 貸:庫存商品 收到發(fā)票 暫時估的款比發(fā)票上的金額相少,賬務處理,借:庫存商品(增加的差額) 應交增值稅-進項稅 貸:應付賬款(增加的差額) 借:主要成本(增加的差額) 貸:庫存商品(增加的差額)。反之。
84784983
2020 05/01 19:33
老師調(diào)表怎么調(diào)。按照去年利潤嗎?
黎老師
2020 05/01 19:40
你好,應付賬款金額增加,主營成本增加,資產(chǎn)負債表中的調(diào)增應付賬款,未分配利潤調(diào)增,利潤表中主營成本調(diào)增。
84784983
2020 05/01 19:46
要做分錄嗎老師
84784983
2020 05/01 19:47
直接在資產(chǎn)負債表跟利潤表修改就可以嗎
黎老師
2020 05/01 20:08
你好,資產(chǎn)負債表跟利潤表的數(shù)據(jù)來自于記賬憑證。
84784983
2020 05/01 20:43
你不是說調(diào)表嗎
黎老師
2020 05/01 20:46
你好,憑證記錄的數(shù)據(jù)變化了,連帶財務報表的數(shù)據(jù)也要跟著變化,先是憑證,后才是財務報表。都有關(guān)聯(lián)的。
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