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老師,我之前掛錯(cuò)往來科目了,把其他應(yīng)付款寫成其他應(yīng)收款了,我可以做一個(gè)調(diào)整科目借:其他應(yīng)付款貸:其他應(yīng)收款么

84784994| 提問時(shí)間:2020 04/30 15:47
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
貸其他應(yīng)收款負(fù)數(shù),貸其他應(yīng)付款,
2020 04/30 15:50
84784994
2020 04/30 15:54
老師,之前是歸還借款,應(yīng)該是借:其他應(yīng)付款貸銀行存款。我做成借:其他應(yīng)收款貸:銀行存款了,這個(gè)怎么調(diào)呢
maize老師
2020 04/30 16:02
借其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)收款 負(fù)數(shù),
84784994
2020 04/30 16:25
老師,是因?yàn)槠渌麘?yīng)收款的余額應(yīng)該在借方么,所以要借方負(fù)數(shù),才不能貸其他應(yīng)收款的,我總是搞不明白什么時(shí)候要是負(fù)數(shù)金額
maize老師
2020 04/30 16:31
這個(gè)是為不增加本年累計(jì)數(shù),錯(cuò)賬就是紅沖,
84784994
2020 04/30 16:36
老師,那要是同一個(gè)單位就是一個(gè)是全稱一個(gè)是簡稱,我想把他兩合并到一個(gè)科目里,之前掛的都是應(yīng)收賬款,是不是也要負(fù)數(shù)寫金額
maize老師
2020 04/30 16:43
是的,是的,可以,可以,
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