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進項稅額轉(zhuǎn)出后怎么把分錄做平呢?

84784998| 提問時間:2020 04/30 09:36
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目
2020 04/30 09:38
84784998
2020 04/30 09:50
期末了,譬如:本月銷項稅5萬,進項票已都認證了是11萬!那抵過5萬后還剩6萬!這6萬怎么做分錄?
玲老師
2020 04/30 10:01
進項多不用做分錄,不用交稅
84784998
2020 04/30 10:02
那這多的6萬在報表上體現(xiàn)的是什么?
玲老師
2020 04/30 10:08
報表上填寫了 抵不了的自動留抵了
84784998
2020 04/30 10:10
如果下月需要這6萬抵7萬銷項稅,要怎么做分錄呢?
玲老師
2020 04/30 10:22
直接抵就可以 如果 你每月想結(jié)平就這樣轉(zhuǎn) 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進項大于銷項就是最后一個分錄
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