問題已解決

代賬之前一直給我們0申報(bào),今年賬接過來,我把年度匯算報(bào)表填充數(shù)據(jù)申報(bào)了,想把代賬的月度0申報(bào)數(shù)據(jù)報(bào)表也調(diào)整過來,但是起初數(shù)據(jù)合計(jì)數(shù)填不了,申報(bào)報(bào)表會報(bào)錯(cuò),我要怎么把申報(bào)數(shù)據(jù)調(diào)整過來呢?

84784977| 提問時(shí)間:2020 04/28 14:40
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何江何老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,高級會計(jì)師,稅務(wù)師
建議同學(xué)你直接盤點(diǎn)盤點(diǎn)的金額,在入賬。這樣就會省很多問題。
2020 04/28 14:41
84784977
2020 04/28 14:47
貨幣資金,應(yīng)收應(yīng)付和存貨都盤點(diǎn)出來了我給做期初處理了,但是電子申報(bào)表我沒辦法處理,我不知道老師說的按盤點(diǎn)金額入賬是什么意思,要怎么處理呢?
何江何老師
2020 04/28 14:48
一般是盤點(diǎn),用盤點(diǎn)金額重新建一個(gè)新的賬、
84784977
2020 04/28 14:48
但是電子申報(bào)表申報(bào)不了呀
何江何老師
2020 04/28 14:53
同學(xué),你盤點(diǎn)之后應(yīng)該正常是資產(chǎn)等于負(fù)債加所有者權(quán)益,如果中間差額不符,放在未分配利潤里。
84784977
2020 04/28 14:57
是這樣的,現(xiàn)在的問題是前期數(shù)據(jù)都是0,我正常填本期數(shù)據(jù),把盤點(diǎn)數(shù)據(jù)填在期初,但是電子稅務(wù)局的報(bào)表里期初數(shù)據(jù)里合計(jì)數(shù)是前期勾稽過來的0,合計(jì)數(shù)填不了,結(jié)果申報(bào)報(bào)表就出錯(cuò),申報(bào)不了。
何江何老師
2020 04/28 14:59
同學(xué),你填上1元這樣的就可以了,
84784977
2020 04/28 15:03
這樣數(shù)據(jù)不還是調(diào)整不過來嗎
何江何老師
2020 04/28 15:07
我曾經(jīng)用過一個(gè)方法,就是去找專管員,將以前代帳機(jī)的所有數(shù)據(jù)全部做成新的登記,但是這樣的情況會導(dǎo)致稅務(wù)專管員注意,你有可能來你公司查賬,所以我們建議的方式是對于稅務(wù)機(jī)關(guān)的這個(gè)報(bào)表,如果不影響大局,就不要過細(xì)處理,保證完全正確,因?yàn)榻o稅務(wù)局的其實(shí)也是一套家長。
84784977
2020 04/28 15:10
我這邊是考慮現(xiàn)在公司業(yè)務(wù)做的越來越多,估計(jì)已經(jīng)達(dá)到重點(diǎn)稽查對象的規(guī)模,這樣0申報(bào)的報(bào)表會不會引起多次預(yù)警呢。
何江何老師
2020 04/28 15:22
一般沒事的同學(xué)。可以的
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