問題已解決

你好,直接做一筆虛的就為了增加資產(chǎn)總額的分錄:借:其他應收款 貸:實收資本 這樣可以嗎?合規(guī)嗎?

84784953| 提問時間:2020 04/24 16:14
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好不可以的,沒有實際收到,不要做。
2020 04/24 16:14
84784953
2020 04/24 16:18
外賬的話也不能這樣做是嗎?
郭老師
2020 04/24 16:20
你好是的,外賬和內(nèi)賬都不這么做。
84784953
2020 04/24 16:21
好的,那為了增加資產(chǎn)總額怎么做才比較好呢,虛增的分錄
郭老師
2020 04/24 16:30
做一個借款的 借現(xiàn)金貸其他應付款
84784953
2020 04/24 16:31
也想過這么做但是要調(diào)高的金額太高了幾十萬噢
郭老師
2020 04/24 16:38
現(xiàn)金做1萬就可以,其他的做不了,除非讓你老板投資過來。
84784953
2020 04/24 16:40
是啊,所以虛調(diào)資產(chǎn)是沒有別的分錄可以了噢?
郭老師
2020 04/24 16:42
你好是的沒有,除非你做收入。
84784953
2020 04/24 16:47
噢噢噢,還想問下商貿(mào)的,一般當月購買了商品,但是下個月再開票給我們,我們的收入發(fā)票也是這個商品,但是我入賬結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候沒有這個商品可以結(jié),怎么辦呢?如果結(jié)了別的商品,那這個下個月來票的時候又留有庫存沒法結(jié)出去了,我當月結(jié)成本的時候也沒法做到一進一出不對應,怎么辦呢
郭老師
2020 04/24 16:49
借庫存商品貸應付帳款 暫估入庫 然后根據(jù)這個結(jié)轉(zhuǎn)成本
84784953
2020 04/24 16:52
就是先暫估結(jié)成本下月來票了再紅沖這個商品的意思嗎?
郭老師
2020 04/24 16:54
你好是的,可以這么理解。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~