問(wèn)題已解決

老師,我去年有50000的罰款,我入的是營(yíng)業(yè)外支出,這個(gè)50000匯算清繳怎么辦?

84785004| 提問(wèn)時(shí)間:2020 04/24 11:17
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,匯算清繳的時(shí)候做納稅調(diào)增處理就是了
2020 04/24 11:18
84785004
2020 04/24 11:19
那我的憑證跟利潤(rùn)表需要修改么
鄒老師
2020 04/24 11:30
你好,會(huì)計(jì)上的憑證,利潤(rùn)表不需要更改 這個(gè) 是稅法上不允許扣除,稅務(wù)方面做納稅調(diào)增應(yīng)納稅所得額就是了
84785004
2020 04/24 11:37
假設(shè),我50000進(jìn)成本了,利潤(rùn)多虧損了5萬(wàn),只要我納稅調(diào)增了,利潤(rùn)表多虧損5萬(wàn),也就不用管了,是這意思么
鄒老師
2020 04/24 11:38
你好,50000進(jìn)營(yíng)業(yè)外支出科目核算才是的 利潤(rùn)表是會(huì)計(jì)上的虧損,稅法上做納稅調(diào)增處理就是了 會(huì)計(jì)上的虧損與稅法上的虧損有差異,這個(gè)是不需要去管的,因?yàn)槎叩目趶奖緛?lái)就不一致的
84785004
2020 04/24 11:39
那我調(diào)增應(yīng)納稅所得額5萬(wàn),然后需要交稅么
鄒老師
2020 04/24 11:40
你好,如果只有這個(gè)支出,沒(méi)有其他業(yè)務(wù),納稅調(diào)增是不會(huì)導(dǎo)致補(bǔ)交所得稅的
84785004
2020 04/24 11:40
那不交稅,為什么要納稅調(diào)增呢
鄒老師
2020 04/24 11:43
你好,因?yàn)檫@個(gè)罰款支出不允許在企業(yè)所得稅稅前扣除,所以需要做納稅調(diào)增處理 并不是需要納稅,才做納稅調(diào)增處理的 正確的思路是:納稅調(diào)增可能導(dǎo)致需要納稅,也可能不需要納稅的
84785004
2020 04/24 11:48
老師是這樣的,我單位成立1年了,目前一筆收入都沒(méi)有,只有支出,管理費(fèi)用6807元,營(yíng)業(yè)外支出5萬(wàn)元,目前虧損,現(xiàn)在要是把5萬(wàn)罰款調(diào)增,那我仍然是虧損
鄒老師
2020 04/24 11:53
你好,因?yàn)檫@個(gè)罰款支出不允許在企業(yè)所得稅稅前扣除,所以需要做納稅調(diào)增處理 并不是需要納稅,才做納稅調(diào)增處理的 正確的思路是:納稅調(diào)增可能導(dǎo)致需要納稅,也可能不需要納稅的 (是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎?)
84785004
2020 04/24 11:56
老師,我管理費(fèi)用,二級(jí)科目一直進(jìn)其他費(fèi)用,沒(méi)進(jìn)管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi),需要怎么調(diào)整?
鄒老師
2020 04/24 11:57
你好,這樣做調(diào)整分錄 借;管理費(fèi)用——開(kāi)辦費(fèi),貸;管理費(fèi)用——之前入賬的明細(xì)科目
84785004
2020 04/24 11:59
需要匯算清繳更正管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)這個(gè)科目么
鄒老師
2020 04/24 12:04
你好,賬務(wù)上面做上面的調(diào)整分錄就是了
84785004
2020 04/24 12:05
好的,謝謝老師
鄒老師
2020 04/24 12:06
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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