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老師,其他應(yīng)付款貸方余額190萬,對方公司已注銷,要做營業(yè)外收入嗎?

84784973| 提問時間:2020 04/23 23:04
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許老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟師,審計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師
這個的話,對方公司都不存在了,是只能轉(zhuǎn)入,營業(yè)外收入了
2020 04/23 23:04
84784973
2020 04/23 23:05
要交企業(yè)所得稅嗎?
許老師
2020 04/23 23:08
這個的話,是要并入年度應(yīng)納稅所得額計算的。如果年度應(yīng)納稅所得額大于0(已經(jīng)彌補過以前年度虧損后),是要交的哦
84784973
2020 04/23 23:11
老師,你看到我發(fā)的圖片嗎?2019年也是虧損三十幾萬,是彌補5的虧損嗎?
許老師
2020 04/23 23:15
哦哦。這個的話,是應(yīng)納稅所得額,不是會計利潤計算的哦(是會計利潤的調(diào)整) 如果應(yīng)納稅所得額,一直都小于0。包括的話,轉(zhuǎn)入的營業(yè)外收入,還是小于0.這樣的話,不用交所得稅哦
84784973
2020 04/24 08:16
不是看企業(yè)所得稅彌補虧損表,5年虧損超200萬就不用交企業(yè)所得稅嗎?
許老師
2020 04/24 08:39
沒有說什么超200萬元,就不交的呀。是說,以后盈利不足以彌補你的虧損,是不用交的。 你這個,190萬元,轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,小于以前的200萬元虧損,是不用交的
84784973
2020 04/24 08:43
那我現(xiàn)在做會有什么影響嗎?虧損一下少了190萬
許老師
2020 04/24 08:44
嗯嗯,現(xiàn)在做的話,虧損減少了。以后年度再盈利的話,可彌補的虧損,就變少啦
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